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老师,收到退增值税和附加税的会计分录怎么做啊

2024-01-09 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 11:16

同学你好,借 银行存款 贷 应交税费

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快账用户1935 追问 2024-01-09 11:18

那之前计提的分录要冲红吗,不然科目不平啊

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快账用户1935 追问 2024-01-09 11:19

之前安计提的金额交了,现在又退回多交的,计提的科目要怎么处理

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:26

同学你好,红冲之前计提,按照正确的科目重新做。

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相关问题讨论
同学你好,借 银行存款 贷 应交税费
2024-01-09
同学你好!增值税的情形如下: 1.直接减免增值税的情况:会计处理为,借:应交税费——应交增值税(减免税款),贷:其他收益——政府补助。同时,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(减免税款)。 2.即征即退、先征后退的情况:应在税款确认退还日确认收入,其会计处理为,借:其他应收款,贷:其他收益——政府补助。 3.留抵退税的情况:会计处理为,借:应交税费——增值税留抵税额,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。随后,借:银行存款,贷:应交税费——增值税留抵税额。
2024-07-04
同学你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税等
2023-04-12
你好,是不是延期交税?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费,未交增值税/附加税
2022-04-19
你好 借 银行,贷应交税费  
2022-11-09
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