同学你好,借 银行存款 贷 应交税费
老师,做完汇算收到税局退回的增值税和附加税,怎么做会计分录,
老师,修改了增值税表,申请了退增值税和附加税,收到后,怎么做分录啊
老师,请问收到去年多缴的增值税附加税退税 会计分录要怎么做啊
老师,小规模退增值税和附加,怎么做会计分录啊,要不要计提和支付都冲红啊
老师,收到退增值税和附加税的会计分录怎么做啊
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
那之前计提的分录要冲红吗,不然科目不平啊
之前安计提的金额交了,现在又退回多交的,计提的科目要怎么处理
同学你好,红冲之前计提,按照正确的科目重新做。