您好,这个是属于广告费
老师,我们企业是搞印刷的,就是印刷的生产制造业。我们的印刷品需要打包,需要用到纸皮箱子。这些纸皮箱子,我们报废了之后会进行出售,当废品卖给回收废品的人。但是我有个问题啊,我卖这报废的纸皮箱子,我能开票吗?我的经营费用没这个啊,我的应税项目选什么呀?
老师下午好,请问公司购买这些产品,对方开票是“印刷品*印刷/广告费”可以吗
老师,我们是代账,客户要开公司,开(一般纳税人)印刷费;实际业务只有七万,但是在(上半年每个月有80万)左右的印刷费开票是为了收开票的钱(虚开),他会过账及取印刷费包装费的成本票,我不建议她开公司,但我们老板和客户都同意了,我也告诉了他风险及影响。 老师,请问我是不是多虑了,这种分险大么
请问一下老师,我买搞活动印刷物品的图录书,对方给我开了印刷品*印刷费,请问这个我是做办公费还是广告费啊
请问一下老师,一般纳税人,我有一张专用发票印刷费,这个是作活动印商品图册的,是作广告费的吧,但是这个广告费有一部分是收各个客户的费用,但是实际上收客户的不够付,比如70000元印刷费,15000元收了各个客户的总计,公司承担了55000,是不是进项税只能抵扣55000,完整分录怎么做,税怎么填报,需要填这个进项税额转出吗,怎么填
新办的一般纳税人企业,我们为客户找主播,搭建平台,这次客户打给我们5万,这5万在合理合法的情况下怎样节税
那备注里没填也没显示呢,必竟每次都发过来PDF的,也看不出有没有填银行帐号知地址。
那我是不是更改一下时间就可以了?
你好老师,总分类账跟科目余额表一回事儿吗?如果都登帐的话,是不是有点重复啊?
老师,请问,我 7 月份的时候申报了未开票收入 11 万,然后把这个 12 万多的进项发票抵扣了,然后又开了红字通知单出去,销售折让了 10 万的出去,剩余还有 2 万多的进项没有折让,产生留底税是 2 千多,那我 8 月份的时候申报增值税,要怎么样报呢?
2季度利润太高了,我有研发费用加计抵减的38万,现在还不能抵减,但是现在又不想多交税,能先预估在管理费用里的办公费吗?
老师您好,这个题我觉得BCD都对,但答案只有D,麻烦您帮忙讲解一下
印花税怎么申报,出租厂房
什么情况用长期应收账款?
25年用到了以前年度损益调整,导致资产负债表和利润表不平,是正常的吗?
那我我们投标印刷的投标书是做办公费吗
嗯对,是这个意思的
请问一下活动场地租赁做展租费可以吗,企业所得税是不是可以扣除的
这个的话,是可以扣除的,站租费
我把这个活动所有的费用都做进销售费用-拍卖活动费,可以吗,不区分了
你能区分清楚,这个就可以