挂着其他应收款需要还钱回来

你好老师,1.员工向公司借款3万元,年末了也没有还,该如何做账?2.钱付了,但是发票还没回来,挂在应收账款里的账年末该如何处理? 3.员工报销费用,跨年的应收款账务该如何处理?
老师自己公司的对公户跟对公户转款怎么做分录呢?就是我这个公户不用了,现在把里面多余的款转到新公户怎么做财务出处里呢
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
老师您好,请问一下,我公司去年10月份结转成本转多了,分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元,已经跨年了,我现在怎么处理?分录怎么写
老师好,跨年了才发现在公户转报销款转多了,该如何处理?分录怎么做呢?
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢
那我12月的分录是,借管理费,借其他应收款,贷银行,1月还回来就是借银行,贷其他应收吗?
可以的,可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快