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老师好,跨年了才发现在公户转报销款转多了,该如何处理?分录怎么做呢?

2024-01-09 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 16:13

挂着其他应收款需要还钱回来

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快账用户7856 追问 2024-01-09 16:15

那我12月的分录是,借管理费,借其他应收款,贷银行,1月还回来就是借银行,贷其他应收吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:16

可以的,可以这么做的

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快账用户7856 追问 2024-01-09 16:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:19

不用客气,工作愉快

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挂着其他应收款需要还钱回来
2024-01-09
借::工程施工20000 贷:利润分配-未分配利润20000
2023-09-14
你好! 1,员工借款挂着其他应收款,总是不归还可以冲抵报销或者工资。 2,钱付了,发票没回,供应商的话是挂在预付账款,年末挂着没关系,票回来再冲。 3,员工报销费用,跟跨年的应收款有什么关系?麻烦具体描述一下业务。
2022-01-14
你好!借银行存款A 贷银行存款B
2022-03-09
借:应交税费-附加 贷:利润分配-未分配利润
2026-01-12
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