直接反结账修改就是了哈

你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
20年的时候有笔管理费用进项抵扣了,但是之前没有做进账,现在应该反结账更改还是在后面调账
老师,出年报的时候发现之前月份有一笔费用做错了,现在结账了,怎么更改呢
老师您好,请问:账上长期挂着应付账款,其他应付款为股东借款,现在公司要注销,这两个科目的挂账没钱付出去,应该怎么处理
充值油卡分录怎么做啊,没有设置预付账款
税前利润-44000,税前利润率就是-44000*100%保留万元,怎么写等于金额
老师:买工作手机,只能开个人发票,开单位发票就享不了国补,贵两百多块钱,咋整呢
老师好计提食堂伙食费 并且没有付款
老师,请问今天税务局上班的吧
你好,1月出口一单,开票的数据和企业所得税自动出来的数据相差1000元,这个是依自己开票的金额填还是就保留自动出来的数据,这个汇率使用不一样导致
老师您好,我们是从事磷矿石买卖的贸易公司,我把取得的银行承兑汇票转让给非金融企业 ,支付给对方贴现费用,取得的票据转让费发票可以在所得税中扣出吗
老师,你好,请问售后回租,收到融资款110万,请问这个应该怎么做账
食堂伙食计提 的会计分录
老师,之前4月份的哦
那么在12月份修改就是
如何修改呢,怎么做分录,老师,红冲再做正确的吗
没跨年,直接红冲错误的科目,做正确的科目