直接反结账修改就是了哈

你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?
之前月份的车票抵扣金额填错了,现在发现了,是要去大厅更改当月的申报表吗?还是当月发现申报的时候可以有进项税额转出这个操作呢
老师,我之前五月份做了一笔固定资产清理,但是我的累计折旧错了,当时做的时候少了折旧了那笔数我现在该怎么改
20年的时候有笔管理费用进项抵扣了,但是之前没有做进账,现在应该反结账更改还是在后面调账
老师,出年报的时候发现之前月份有一笔费用做错了,现在结账了,怎么更改呢
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师,之前4月份的哦
那么在12月份修改就是
如何修改呢,怎么做分录,老师,红冲再做正确的吗
没跨年,直接红冲错误的科目,做正确的科目