您好,这个是可以的,可以

老师 我们公司是一般纳税人 主营业务销售白酒,也提供餐饮服务,餐饮服务费是按6%交税吧,餐饮费可以开专用发票吗
请问餐饮公司外包给甲,甲可以开餐饮发票给我方吗?我们公司是餐饮公司,业务多的时候,会在其他餐馆订一部分餐,这种情况 收到的餐饮发票可以做成本吗?
我们酒店接了一个团,住宿加餐饮,但餐饮是宴会厅吃,宴会厅跟我们不是一个公司。对方要求住宿跟餐饮都开我们的发票,钱也都打给我们,宴会厅在开餐饮发票给我们,我们在把用餐钱打给他们可以吗?
我们公司是开餐饮的,进啤酒呢对方只开盖章的收据给我们,没开发票,这样可以用收据做成本吗?
我们公司餐饮公司,第三方损坏了我们的啤酒管道,对方支付了赔偿款给我们,但是要求开发票。我们可以开:啤酒管道赔偿款吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我们是某白酒经销商,我们有活动需要餐费,想和某餐饮公司置换,我们给餐饮公司酒,他给我们餐卡,我们用经销商户给餐饮公司开白酒发票(专票),餐饮公司就这部分酒置换的餐费给我们进酒的公司B开餐费发票,这个餐饮公司可以这样开票吗
不是微信付款,只是置换可以吗
嗯,这样置换开票的方式是可以
这种置换的,a拿酒和b置换餐费,a开具酒销售发票给b,b开餐费给c,这样可以吗。c是a的供应商,这种b开给c餐费是可以的是吧老师
嗯对是允许这样开票
和餐卡还是一次性消费没关系是吧
对啊,这个和那个没关系的
b给餐卡的情况下,a给c需要走赠送吗?
需要走捐赠支出的这
即使餐卡在a的手里,但是使用餐费时开b的餐费,也是属于赠送行为吧老师
嗯对是这个意思的了
老师,那这个a是个体户,怎么处理这个赠送行为,税务上就是营业收入增加吗?正常c是有捐赠收入,也需要纳税的吧。那正常a还需要给c开发票??
税务理解的这个处理是属于收入增加,是需要纳税的