你好,税务局不查没有问题的,如果一旦查,你这个纳税义务晚了
印花税税务局未核定到每月或每季申报,让按每次签定合同时申报。我想问下,是年底最后一次报税,按全年的收入来申报印花税,还是每月按当月收入来报呢,没核有印花税,只有按次申报
老师,请问按次申报印花税,可以选择某月其中一日把所有的合同一起申报吗?这样是和合同发生期不一致,但是不想逐个申报,也没有核定印花税
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税 用申报合同的印花税吗?
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师,印花税没有核定,按次申报的,可不可以不核定。如果核定了营业账簿后,按年申报,申报的应纳税所得额是整年按次申报额的总数吗
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
那以后是不是要当月开始申报
对的是的,你当月发生的,当月申报
好的,那我公司要注销有预付账款几千,库存几千块钱,其他应付款贷方有十几万,这个要处理?老师,预付账款可以抵冲其他应付款?
需要处理的,你这个往来科目二级是一个吗?如果不是的话,不可以。
预付账款查一下是什么原因,提前支付给对方的是收不回来了吗?其他应付款贷方余额的需要支付出去,这个库存是库存商品的,需要销售。
预付账款是客户不给开票了,库存商品8000多就放在那里,如果有销售出去是不是也要当做收入来征收税率13个点呢
其他应付款贷方,是不是需要公司还款
你好,那是货物人家给你了吗?如果是的话,借库存商品,贷预付账款,没有发票的正常做账,但是不抵扣所得税 是的,对的,需要正常交税。
是的,账上需要还钱。
那我库存商品要怎么解决
公司要注销了,老板这个肯定不愿意交13个点增值税
不想交税的走报废,出报废证明。
没有其他办法是吗,报废证明是什么样,自己填写的?
你好,对的,是的,自己写,最好有图片,老板签字。
预付账款几千块钱供应商那边不开发票,货物也没有收到,只是退钱了,这样可以用现金收回这笔钱?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。