你好,税务局不查没有问题的,如果一旦查,你这个纳税义务晚了
印花税税务局未核定到每月或每季申报,让按每次签定合同时申报。我想问下,是年底最后一次报税,按全年的收入来申报印花税,还是每月按当月收入来报呢,没核有印花税,只有按次申报
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税 用申报合同的印花税吗?
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师,印花税没有核定,按次申报的,可不可以不核定。如果核定了营业账簿后,按年申报,申报的应纳税所得额是整年按次申报额的总数吗
所有的印花税的项目都可以减半征收吗,租赁合同的印花税,是一年申报一次的吗,这个申报的金额是按一整年的租金来申报印花税吗
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
那以后是不是要当月开始申报
对的是的,你当月发生的,当月申报
好的,那我公司要注销有预付账款几千,库存几千块钱,其他应付款贷方有十几万,这个要处理?老师,预付账款可以抵冲其他应付款?
需要处理的,你这个往来科目二级是一个吗?如果不是的话,不可以。
预付账款查一下是什么原因,提前支付给对方的是收不回来了吗?其他应付款贷方余额的需要支付出去,这个库存是库存商品的,需要销售。
预付账款是客户不给开票了,库存商品8000多就放在那里,如果有销售出去是不是也要当做收入来征收税率13个点呢
其他应付款贷方,是不是需要公司还款
你好,那是货物人家给你了吗?如果是的话,借库存商品,贷预付账款,没有发票的正常做账,但是不抵扣所得税 是的,对的,需要正常交税。
是的,账上需要还钱。
那我库存商品要怎么解决
公司要注销了,老板这个肯定不愿意交13个点增值税
不想交税的走报废,出报废证明。
没有其他办法是吗,报废证明是什么样,自己填写的?
你好,对的,是的,自己写,最好有图片,老板签字。
预付账款几千块钱供应商那边不开发票,货物也没有收到,只是退钱了,这样可以用现金收回这笔钱?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。