同学,你好,是可以的,只要申报了就可以了
老师你好,六月中旬刚注册成立的公司,没有业务也没有费用,申报印花税时就是零申报吧?税种核定是购销合同是季报。那申报印花税时选择按期申报不是按次是吗?申报时还要税费采集是什么意思
老师,我们没有核定印花税的税种,再那个综合申报-财产和行为税合并纳税申报,印花税税源信息采集中如果采集了,就相当于核了印花税税种吗?申报方式如果选择按次申报是有发生的时候申报,没有发生的时候不需要0申报吗?资金账簿和其他营业账簿怎么申报
老师,请问按次申报印花税,可以选择某月其中一日把所有的合同一起申报吗?这样是和合同发生期不一致,但是不想逐个申报,也没有核定印花税
我们是小规模纳税人,季报纳税,印花税核定的是买卖合同,但是在日常工作中买卖合同业务没有发生,偶尔有签订租赁合同,请问租赁合同是发生的当月申报印花税还是可以等季报的时候一并申报呢?
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
不同月的也可以放在一个月份来申报的吗?
只要是一个季度的都可以
好的,谢谢老师解答
不客气,很高兴帮你解答