同学你好 不能算分红吗
老师,我们收了一笔50万的收入当时收了私户。外账上是没有的,这个50万是城市合伙人,以后她再转介绍其他客户报名加盟,满50万加盟会再返利50万给客户,满50万以后会再给这个客户4比6分钱后面的都是进公户,现在满50万了要给客户返利50万了,怎么从公户走呢
老师,我们收了一笔50万的收入叫着城市合伙人当时收了私户。外账上是没有的,这个50万是城市合伙人,就是买断了这个区域的代理费 ,然后后期这个区域其他门店有销售都要返10%给这个客户,由于一开始50w就没有在外账上,后期的其他门店销售都是走公户的 ,现在这个 10%怎么给这个城市合伙人呢 而且这个金额是一直有的 只要有销售就有
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,并且是销售给了a 销售给了b 然后年底返利给a,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
肯定不能 分后有税啊
同学你好 1.设立一个专门的账户或分类,用于记录和管理这50万的代理费以及后续的返点收入和支出。这个账户或分类可以是私户也可以是公户,但为了合规和可追溯性,建议使用公户。 2.当有门店销售时,从公户中按照10%的比例划拨资金到上述专门账户,作为对城市合伙人的返点。 3.当城市合伙人需要提现或使用这笔返点资金时,确保提供必要的文件和记录,以证明资金的使用是合理的。 4.定期与城市合伙人核对和确认返点金额,确保双方的记录和计算是一致的。 5.考虑与城市合伙人签订书面协议,明确双方的权利和义务,包括代理费、返点比例、支付方式等,以避免任何误解或纠纷。
老师 我这个情况跟你答案不符合啊 我现在是 40%怎么给客户 代理费没有进公户的 以什么理由给客户40% 怎么合规操作
做代收代付的不可以的吗 直接开60%的发票
我不知道怎么操作比较合适 我们不开发票 客户没有要求 我都是做无票收入
我觉得做代收代付最合适
那么这个代收代付 有什么理由给客户呢 因为一开始的50w就没有外账上体现啊
同学你好 你不是私户付款吗
这个是公户付 老师 是前期代理权的时候私户收的 但是后期加盟费都是走了公户的 再给城市合伙人 只能公户支出 这样就没有合理的理由了
同学你好 不能做往来吗
我不知道啊 这样合理吗? 就是代收代付的账面 就可以吗
嗯 这个可以做委托协议的 做代收代付
委托协议有什么要求吗?这样合理吗?感觉在外账上说不通啊,就是收了一笔费用,只确认60%收入,另外40%做代收,为啥代收呢?感觉理由没有啊
这个模板我没有了,找不到了,就是委托方委托受托方的
老师,模板我可以找,关键是突然代收代付理由不充分吧,有风险吗
你这个只能做代收代付 我看着这个是最合适的
税务局问为啥代收代付我咋回复
这个就是他们一笔打过来了,让帮忙代付
你也可以问问其他老师看看有没有什么其他办法