你好,借应付账款到银行存款
请问,支付9-12月房租共8000元,在9月做了分录,借预付款8000贷银行存款8000,9-12月分别做了同一分录借管理费用2000贷预付款2000。到12月底发票回来了应如何记账?
2022年12月的分包进度款,12月底没有付款没有收到发票可以做暂估成本吗,1月收到了发票,汇算清缴的时候要做调整吗
2023年12月收到一张10000元劳务成本发票,没有付款,次月准备付款,12月如何入账?
12月底收到一张成本发票,没来及付款,2024年1月付款,请问如何做分录?
请问老师,单位款项已经付了,但是12月没有收到成本发票,12月预提成本如何做分录?1月收到成本发票又该如何做分录?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
具体点么?
这个分录就很具体了,你想怎么样的
12月借:主营业务成本 贷其他应付款,次月,借其他应付款 贷银行存款对么
如果前边你挂了其他应付款,那这里就冲其他应付款
我的分录这样做对么?还是挂应付账款
这个分录也是对的