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12月底收到一张成本发票,没来及付款,2024年1月付款,请问如何做分录?

2024-01-10 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 09:14

你好,借应付账款到银行存款

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快账用户4123 追问 2024-01-10 09:15

具体点么?

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齐红老师 解答 2024-01-10 09:16

这个分录就很具体了,你想怎么样的

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快账用户4123 追问 2024-01-10 09:17

12月借:主营业务成本 贷其他应付款,次月,借其他应付款 贷银行存款对么

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齐红老师 解答 2024-01-10 09:18

如果前边你挂了其他应付款,那这里就冲其他应付款

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快账用户4123 追问 2024-01-10 09:21

我的分录这样做对么?还是挂应付账款

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齐红老师 解答 2024-01-10 09:23

这个分录也是对的

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你好,借应付账款到银行存款
2024-01-10
借主营业务成本贷银行存款 一月份借应付账款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款
2024-02-26
您好,12月底的话,你需要 借 预付账款 贷 银行存款,之后每期摊销,借 管理费用 贷 预付账款
2024-01-09
你好,这个要看对方给你具体做了什么,比如说是生产还是建造固定资产。
2024-01-08
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2025-01-11
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