是的,对的,是这么做的。
老师,您好,就是结转劳务成本的时候是负数,那我月末在用不用结转,这个负数是因为我6月做错了这笔分录,然后8月红冲了,然后就成负数了。
老师,您好,以前月份做错了一笔分录,我在本月需要纠正,不冲红直接做一笔调整分录可以嘛,直接把错误的科目做一笔调整分录
老师好,供应商上月暂估入库11笔,这月到货了,我这里要对应每笔分录一笔冲吗?还是可以统个总数一笔冲了,再做正确的分录了?
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
老师您好,我把开出去的发票,是一个项目的好几张,我做成了一笔,金额是40万,现在要冲红其中的一笔数字是28800,我现在做账是不是就直接冲红28800这个数字就可以了呢
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗