对,这个是会减少的呗
预付账款期末余额在贷方,做资产负债表是应该负的放在预付账款里,还是正的放在应付账款里,同样应付账款出现这种问题怎么弄
老师,我发现前面的会计年初数据不对,年初数据能改吗?比如应付账款,把应收账款的贷方加上应付账款的贷方填在了年初数据里,而且他每个资产负债表都是这样填写的,这是对吗?
老师,我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢?我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来,这样算应该对啊,加起来比资产负债表上的金额大,为什么
如果其他应收款的余额在贷方,资产负债表里是不是应该把这个余额填写在其他应付款里
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
那可以把预收账款的余额挂到预付账款里面去吗
预收账款只能挂到应收账款的
那就是预收只能挂应收,预付只能挂应付,是这样的吗,预收跟预付不能挂一起
对,这个是不能挂到一起的
那如果是同一个单位的话,预收预付可以对冲吧
没问题,那这个是可以对冲的
哦,不对,老师,我说错了,是本来应该是用预收,然后这边全部启用记入的预付,这个样子会有什么影响吗
等于是做账做错了得调整的
但是账套是启用了应收应付预收预付四个
所以你要用不同的科目才行
这个也会有风险是吗,那我能直接整个调过去吗,因为里面有很多个明细客户,可以直接调一笔吗,就直接把预付调成预收
你可以不用调整,只要你自己能够清楚就可以
这个应该不会有风险吧
是这个你能记录清楚就可以