开一行3万,再开一行负数7000元

老师,销售货物50万未开票,但需要给客户10%的返利,账务怎么处理呢?
老师,商贸公司,比如只卖一款酒,不含税销货150万,不含税进货100万,客户招待费10万(供应商报销,下次货物开票按业务招待费的金额做返利折扣),然后下次进货供应商开票按返利折扣10万元。本次账面上毛利率是(150万-100万)/150万=33.33%,下次如果也是这么销售和进货,账面毛利率是(150万-90万)/150万=40%对吧?本质上,给股东的表格,销售毛利率是按不减去返利后的毛利率,也就是当成没有招待费没有返利,对吧?不知道这样理解正确与否。
你好,老师。业务发生如下:我司销售一批货物给客户70w,我司收到货款开全额发票给客户70w,几个月后(已跨年)需给客户销售返点12w,问:我司付销售返点12w后,销售返点发票是客户开给我司吗?还是怎么处理?
老师,这次客户订货3万,扣全年应返利7000元,销售发票怎么开?账务怎么处理?
老师,我公司是地区代理商,每月厂家都会按照销售情况给一定比例的返利,这个返利抵减订货货款,这个返利我应该怎么做账?返利不开发票的
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。