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求教:在12月份已做完待结帐的状态,反结11月总帐系统,册除一张凭证,应该怎么做?用的是金蝶KIS专用版

2024-01-10 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 11:15

你好;你删除凭证反结账后;在去结账处理 ;在结账12月

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快账用户8979 追问 2024-01-10 11:17

想知道反结11月份帐的过程

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:21

你好;https://www.heshuyun.com/322.html这个是详细的步骤; 还有图解; 自己参考下

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你好;你删除凭证反结账后;在去结账处理 ;在结账12月
2024-01-10
您好:用权限最大的账号进行反扎帐,房后反记账反审核再修改 原因分析:已结账再去修改之前的,只能倒着把结账的流程走一遍,恢复到未记账未审核的状态,也可以直接咨询软件客服。 希望能帮助到你
2020-12-03
用张三的名字登录,每张修改一下,会提示是否修改他人凭证,点是,就换成张三为制单人
2022-06-20
总账--凭证--出纳签字中,进行签字 涉及到银行存款 库存现金的凭证才需要签字
2023-02-28
同学你好 问题不完整
2023-04-24
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