您好,那您可以100%加计扣除,

老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
我们是高新技术企业,研发费用加计扣除100% 2022年利润总额484万,研发费用434万,请问对于我们企业,研发费用减免税额是多少,高新企业享受多少减免税额
制造业研发费用,加计扣除减免税金额,和,高新技术企业减免税金额分别怎么算的?以100万研发未资本化费用为例子,看看,分别是多少税?
制造业研发费用,加计扣除减免税金额,和,高新技术企业减免税金额分别怎么算的?以100万研发未资本化费用为例子,看看,分别是多少税?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
享受研发费用100%加计扣除
那可以出一个计算公式么 我不会计算,研发费用的加计扣除公式和高企享受减免的公示计算?
您好,您需要填写哪个表格
用于 填写高新技术企业的年度报表
这个表有自己的填写说明
有说明 是要计算
那您发下说明,按说明计算即可
但是我看了 没有呀 就是直接要填写一个金额
您看下 这是我截图的表
老师 我想要一个计算的公式 这样我能知道它的计算过程 怎么得出的这个金额
计算研发加计扣除享受的减免税额是4600*15%,享受高企所得税减免额,(25000-4600)*25%-4600*15%
感谢老师 谢谢
加计扣除的比例是100%的,不是 4600*2么
因为加计扣除是100%,不是200%