你好!你是说无法填写4季度数据吗?你们税务局做备案了吗?是不是备案到期了?

老师,所得税季度预缴里面的研发费用加计扣除如果是一般企业享受百分之75加计扣除,是填前三个季度的数还是怎么填啊?
老师高新技术企业,季报所得税时有一个研发费用加计扣除,那个填报打开是灰色的不能填数字,里面的数字还是上个季度的,是怎么回事呢?
老师,您好。我第三季度申报企业所得税有个研发费用的加计扣除,当时不填不让申报,现在第四季研发费用加计扣除是灰色,是不是可以不管
老师,您好,科技型中小企业研发费用加计扣除,申报第三季度时填写了,现在申报四季度的,对应行次还是三季度的数据,灰色的,无法修改,那四季度的加计扣除是要汇算清缴的时候才享受吗
老师,第四季度申报所得税,研发费用加计扣除是按照第三季度的申报吗?我看系统数据是三季度的,不能修改数据
老师,印花税是根据合同来申报的话,先签合同,但是未收到增值税发票,还是根据合同来申报吗
老师,您好!请问一下,我们学校每个月给校外教师发放的劳务费800元,按规定不需要缴纳个税,但是对于新增值税规定有一个起征点300-500元,那超过500部分我们是不是需要按照1%代征3元的增值税呢?那这800块需要有发票吗?
老师,怎么最老师,资产减负债减累计的实收资本是不是就是利润了,实收资本是不是所有的实收资本
老师,想问下,二手车公司,销售二手车,是以什么做为销售收入呢?是二手车销售价格,还是以收进来和售出去的差额来计算?另外,如果是经纪代理公司呢?这个差额税法上如何确认呢?
老师,那个所得税费用在利润表里有显示吗,是不是就只在应交税费那边显示吗
民营医院,每个月的诊疗费,需要报印花税吗
老师,请教:公司在账面上,对个人借款,预收。事实钱已还,但账还有挂账,这笔钱账务怎么处理好?确认无票收入?还是其他?哪样干脆,又没风险?
来个懂得老师,应付职工薪酬总额是看应付-工资的贷方累计数吗?看福利费超没超怎么看?看哪个科目的什么方向?
老师好,新车折旧年限是几年呢
请问老师 新办企业享受六税两费优惠 的条件中上月末资产总额不超过5000万 是指实际营业时间的平均数吗。公司9月存货较多导致资产超过了 是不是就不能享受了 需要更正吗
之前也没有备案过呢
你好!和你们主管税务局沟通一下