是小微企业就享受减半征收的
老师我们是非盈利组织,(协会)平时靠收会费进行管理工作。请指教下在企业所得税汇算时主表上的营业收入包括会费收入吗? 我们的会费收入属不计企税的收入,如果包含在营业收入中减去成本费用若还有结余系统就会自动生成应交税税额那怎么处理呢?
老师,我们四季度符合小型微利企业,四季度营业收入+营业成本 是126166676.11 但是申报印花税时不自动减半征收,如果是按5000万征收又自动减半了,那印花税我可以分两次申报吗
老师,请问如果营业收入+营业成本 之和过亿,在报印花税时即使满足小型微利企业,系统是不是不会自动减半征收印花税呢
老师,请问如果营业收入+营业成本 之和过亿,在报印花税时即使满足小型微利企业,系统是不是不会自动减半征收印花税呢
老师,请问如果营业收入+营业成本 之和过亿,在报印花税时即使满足小型微利企业,系统是不是不会自动减半征收印花税呢
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
我们满足小型微利企业条件,但是报印花税时系统没有自动减半,我是去大厅申报好呢,还是全额申报好,哪个风险小些
可以选优惠政策代码申报的
怎么选,在哪里选
申报界面没有减免税编码可以选?
没有,有减免的都是灰色的,身边的其他朋友申报印花税都是自动减免
那么就只有全额申报了
我觉得去大厅申报,万一会带来额外的啥麻烦呢
那么去试试运气了哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!