你好,13%销售货物里面的。

公司卖废品取得的收入,在申报增值税时的附表一应该填在哪一行呢?是填在第一行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”?还是填在“13%税率的服务、不动产和无形资产”?
我公司是运输企业,销售使用过的车辆,填写纳税申报表时,是填写13%税率的货物及加工修理修配劳务,还是13%税率的服务、不动产和无形资产合适?
企业清理设备变卖开票后报税时填销售明细表是填13%税率的服务、不动产和无形资产这一栏吗?
老师好,报废车辆取得的收入交纳税费填到表一,13%税率的服务、不动产和无形资产这一行吗
老师,科技服务行业填增值税申报表,是填服务业,五,不动产和无形资产这一栏吗
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?
老师:我新来的公司,开了两个分公司,以前的会计没有交接就走了,分公司的税是怎么申报,账务怎么处理。个税也是单独申报吗?我不清楚能简单和我说一下吗,
你好老师,我想请教你一个问题,我们公司是做局部装修的,业务员今天和一家公司签了局部改装的合同,在跟这家公司签合同的时候,说收到这家公司打过来的钱后,要返给这个客户3000元,今天那家公司把装修款公对公转到了我们公司账户,现在要求我们把那3000元打给她私人的账户,但是这种没有真实的交易转给她有风险,该用什么样的形式把钱转给这个人又没有风险
老师,您好,个体工商户的税率就是个税的税率吗
我们公司准备进行税务注销,有多缴税款,是2020年的个税,收到个税退税3000元,当时的员工已经离职,具体多缴原因也不清楚,个税科目也没有余额了,收到的退税应该怎么入账
老师,小规模企业收到去年的企业所得税退税,分录应该怎么做呢
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
生产一次性纸杯纸碗小规模纳税人,账上有做固定资产生产设备,没有做生产成本领料这些,(就内外账),那么外账在收入这块怎么做呢@朴老师
我公司是开9%的运费的,如果填到第一行,显示全是黄色的,不通过
你好,你报废的车,你开运费的发票。
什么意思,第四行是我正常开的运费的发票,就是这个报废车辆收入不是也得计提交税吗,车辆税率是13%得按这个计提交纳哟,填表填在哪行
车辆是13%销售货物里面填写
可以填了,只要把主表里的应税货物销售额填上此数就可以了。那这样的话主表里的计税销售额本年累计数和利润表中的本年累计营业收入数不一样,报废车的收入在利润表当中营业外收入体现的,这样没事吧
大部分税务局都是要求调整的。
这咋调整,当时是记入固定资产清理后转入营业外收入,没有计提税款,现在补计提税款的
好,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,把这个固定资产清理改成其他业务收入。
我第一步:先红冲了一下当时是进到银行里了,借:银行存款 -112500 贷:营业外收入-112500 ,然后借:银行存款 112500,贷:固定资产清理99557.52,应交税费--销12942.48,再做就是借:固定资产清理,贷:其他业务收入,不入到营业外收入里对吗,这一套下来对吗
你把你之前完整的写一下了
老师,没看懂什么意思
你之前分入怎么做的,因为我看到了你写了一个借银行负数贷营业外收入负数呀,你之前销售汽车还做了营业外收入,没有做营销税费。
问账务处理是不是应该把之前的红冲,你红冲之前的我都不知道怎么做的,怎么给你红冲?
老师,我们是运输公司主营是运费,这个车是报废处理拍卖公司打到银行的款,当时做的借:银行存款贷:…最终转到营业外收入了。
当时就报废通过固定资产清理做的帐,没有计提税款交税,现在补提交税
借固定资产清理,贷其他业务收入, 借营业外支出贷固定资产清理, 其他的不动,就做这一个。
老师您的意思是这些都要借:银行存款 -112500 贷:营业外收入-112500 ,然后借:银行存款 112500,贷:固定资产清理99557.52,应交税费--销12942.48,再做就是结转借:固定资产清理99557.52,贷:其他业务收入99557.52,下一步营业外支出就不用了吧,固定资产清理平了
不是 借固定资产清理,贷其他业务收入, 借营业外支出贷固定资产清理 其他的不做也可以
老师,那税金没有体现呀,还有之前入到营业外收入的不用冲销了吗? 这样做可以吗借固定资产清理112500,贷其他业务收入99557.52,应交税费12942.48,结转,借营业外支出112500贷固定资产清理112500,这样营业外收入也没冲销 借营业外支出贷固定资产清理
你之前没有做应交税费的,如果没有的话可以 营业外收入已经结转到了本年,利润不用动。