是的对的,是这额做的

公司开的技术服务费普票,申报增值税是填在货物及劳务栏还是服务、不动产和无形资产栏
在申报增值税时,服务、不动产和无形资产那一栏怎么填不了?
公司是汽修服务行业,申报增值税是填在服务,不动产和无形资产这一咧吗?
老师,申报技术服务类增值税填在货物及劳务,还是服务、不动产和无形资产里呀
老师,建筑行业的开票金额是填在“服务、不动产和无形资产”这一栏次吗?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
确认的无票收入,4-6每个月都确认了收入,但是汇总到一起,填增税申报表销售额,算出的税率跟做的凭证税率不一样
你好,是有四舍五入的差异吗?你看一下是不是几分钱几毛钱的?
差几十块钱了
你看下销售额是一样的吗?
无票收入先确定哪一边
销售额一样,差6块多钱
你好 你帐上的 你账上的这里应该是准确的吧?
是准确的,借银存,贷:主营业务收入,应交税费应交增值税,拿收到的钱除以1+100%,确认的主营业务收入的金额
你好,那就按照你账上的来。
必须要要先填销售额,税额才出来
好,那你就根据你的账上的销售额来填写不行吗?
就是按照账上的销售额填的,算税额跟账上的不一样
剩下的是不是四舍五入的差异?还有差额吗?可以忽略,放到营业外收支。
老师,填那个表的销售额是不是主营业务收入的那个数
是的,对的是这么做的。如果你有其他业务收入的话,还有其他业务收入。
我填成收款了
还差2分钱
2分钱放到营业外收入里面就行,这个不影响
左边的那个销售额是不是就是主营业务收入金额,,后面那个税额可以根据账一样是吧
对的对的,是这么做的。