是滴,就是那样计算的哈
企业业务招待费的支出,实际发生额的60%与销售额0.5%两者较小者可以在税前扣除,实际发生额与可扣除之差应当纳税调增; 请教老师,主营业务收入本年累计数贷方余额如600万*0.5%=3万是税前可扣除吗?
老师 21年的利润,比如达到110万,那100万部分税交2万5,超过100万的10万交1万,共交3万5。那业务招待费比如是3万,按60%可扣除1万8,没有超过收入总额的千分五。那纳税调增3万-1万8=1万2,这1万2是按100万以内的2.5%还是超过100万不超过300万的税率10%计算
关于招待费用,有以下问题,请老师分别回答。 1,招待费用按照实际发生的60%扣除,但是最高不超过营业收入的千分之五,是不是可以直接理解为,无论如果都要纳税调增40%,这样子??? 2.营业收入是指主营业务收入加上其他业务收入吗?是这样子理解吗?
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢? 谢谢
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢?答过的老师请不要再答了, 谢谢
员工拿来一张付款截图来报销,这样做账对吗? 1、 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 2、 借:其他应付款 贷:银行存款 3、 借:管理费用-企业所得税税前不能扣除 借:管理费用-办公费
如果企业在2022年至2024年企业所得税汇算清缴未把当年的白条调增,如果现在把之前年度入账的白条发票取回,可以吗
老师,现在的数电票有复核人吗?
税务预警说是2024年有进项税额未转出,那我现在去做进项税额转出是要去修改2024年的增值税申报表吗?还是说我可以在2025年申报转出啊 ?
如果现在23年的一些发票员工也没交过来也不知道是什么费用,没法入账,23年也没入费用,24年交过来报销一部分,24年银行付款报销的我做什么分录呢
劳务公司和a公司有合作,劳务公司招人并安排人干活,a公司把劳务公司招的人的工资和劳务费统一发给劳务公司,就这个业务,问题一:劳务公司是不是需要给a公司开具人力资源服务——劳务派遣服务发票 问题二:如果是开人力资源服务——劳务派遣服务发票,不选择差额纳税,只开具一张普通的电子普票可以吗
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗?
老师你好,个体工商户的会计准则是用什么准则,是用个体工商户的会计制度吗
注册资本实缴验资 怎么操作?
老师,汇算清缴中不征税收入的表,5040,如果补贴资金是2024年入的其他收益,资金是2025年到的,那这个表怎么填
老师,年末计提盈余公积,之前没有计提过,是不是本年利润结转未分配利润之后,按照未分配利润科目累计余额提取法定盈余公积,提取后再做个结转利润分配的分录就可以了,这个结转利润分配分录就是最后一个分录了吧
是的,就是那样子的