你好,你收入对应的支出属于成本 成本大于收入了吗

老师,请问去年10月新成立的公司,开了一万多的票,没有成本票,就给法人报了3个月的工资一万多,都计入管理费用可以吗?这样合理吗?会不会有风险?
老师,第三季度当时成本票收不到,预交了2万左右的企业所得税,第四季度结账的时候所有的成本费用发票都收到了,导致成本大于收入了这样有风险吗?结账利润总额成负数,所得税对应也成负数,汇算清缴的时候在退税吗,这样有什么风险吗
老师,2023年的成本费用发票太多了,全部入账会导致成本收入不匹配,请问有什么办法降低风险吗
外贸公司,2023年的出口业务,为了做这单业务2023年花了很多成本费用,进货发票齐全是2023年开的票。出现问题,国外甲方迟迟没给我们付款,导致我们2023年过完都没收到款,现在已经2024年了,如果我们在5月汇算清缴之后才收到货款,那么收入和成本就不匹配了,成本基本都发生在2023,收入又在2024,怎么办
老师,请问我们是小规模,以前的会计之前的未开票收入都没有申报进去,还有去年银行流水都没有入账,很多成本费用票也没有入账,我想给她调一下,请问老师这个数据是不是不能变动太大,太大了也会有风险呢,一般变动幅度在多少算合理
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
对,成本大于收入了
那实际你们是赔钱销售。
我们是成人学历培训的,按学员院校的度年确认收入,但某些成本票是一次性开具的,导致了收入成本不匹配
你看一下你们这个跨年了吗。
跨年的,一个学员的毕业周期一般是2-3年
你收入如果一次性做的话,你的成本也一次性做,可以暂估,如果你的收入按月做,你的成本也得按月做。
那用什么当作凭证的附件呢
用什么当作按月结转成本凭证的附件呢
你好,没有原始凭证的就不用付原始凭证了,非得有原始凭证吗?就像暂估的成本,没有原始凭证的就不用了。
收到供应商开来的发票的账务处理 借:应付账款-暂估-A公司 贷:应付账款-货款-A公司 按月结转成本账务处理 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估-A公司 老师,帮忙看一下这样做,合理不
你好,你这个收入和成本是匹配的,可以的,你当月做了收入,你当月做了成本可以啊。