你好 不好意思 我又接进来了 你重新提问下其他老师哈 我看到我之前已经回答过了 不好意思

老师好,去年第四季度企业所得税交了,但是1月做账的时候忘记去写计提和缴纳的分录了,现在应该怎么操作啊?然后现在不是报去年的年报吗,我还能按照去年申报的财务报表数据填写吗?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师们好!一般纳税人公司因为变更地址,原地址税务要求做清税,所以11月的增值税11月1日已经申报了。这个月要更正11月申报,哪我现在是不是要先去勾选抵扣票,提交勾选后。再回去更正申报页面进行更正申报。申报表的金额是我自己填上,还是会自动生成的。
老师好,现在一月份需要报去年四季度的财报,但是我手头因为公司太多,12月账赶15号做不完,我能不能先按照11月的数据在征期内报上去,然后后面做完以后再做财报的更正申报
老师好,现在一月份需要报去年四季度的财报,但是我手头因为公司太多,12月账赶15号做不完,我能不能先按照11月的数据在征期内报上去,然后后面做完以后再做财报的更正申报
老师,我们本季度含税收入是312032.66,去掉1%的税,收入是308943.23,我直接把308943.23记入收入栏,(我们是小规模纳税人或小微企业)增值税系统直接在减免栏把2%的税显示出来了,但总收入不变,我记账时直接按1%做价税分离,2%我记入了主营业务收入,那么说我的报表和增值税报表收入都是一直的,但是企业所得税提示增值税报表减征、免征应大于营业外收入了,因为我报表营业外收入没有分2%的税,如果分了的话,账本主营业务收入和增值税报表不一致,怎么弄啊,老师?
个体工商户刚注册,需要报季度所得税吗
老师,21年有笔广告费需要再账上查询,我查到3笔分录,那是把钱付清了,还是欠他2824元呀,您看下图片
修订版的企业所得税季度申报表种类名称还是叫,居民企业月(季)度预缴纳税申报表(A类2021年版)对吗只是内容修订了名称没变对吗
老师,公司又新开了一个小店铺,购买了一些用品,这些是计入成本还是费用呢?
老师,查账征收的个体户,需要报财务报表么,个人所得的经营所得怎么报?按季度还是按年?
老师,因为社保基数公司补缴的社保,怎么记账?补缴的属于个人和公司部分。麻烦给写一下分录
会计可以随意调财务报表应收应付吗?
老师,这种发票可以开零税率吗
老师,个体工商户工程服务队,这个还需要申报印花税吗?