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老师,我们基层伙食费之前是先给钱,算我们的伙食收入,账在我们基层做,这个月是用公务信息卡,月底报账,这之前我们剩的现金咋办?
老师,没有收到发票,怎么提前记账入成本
老师您好,我是公办幼儿园食堂, 借:预收账款900 贷:伙食费收入900 实际收到伙食费,12月收到856,1月1号到账44,我应该怎么做分录呢? 直接借银行存款856 贷预收账款856 还是借银行存款856 应收账款44 贷预收账款900呢? 差异是因为刷脸机,提现次日到账引起的
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
老师,伙食费本月没收到收入,提前花了,下月给收入怎么记账
2026年3月为一般纳税人,1-2月查补收入按小规模还是一般纳税交税
一张凭证上面有一个科目错了,要是调整的话,可以只对这一个科目红冲,然后做个正确的吗?
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,而且只是开了发票,没有数量入库?这个如何调整?
请问老师,甲单位是垃圾清运企业,甲的成本中,投放至郊区的垃圾,需要给对方缴纳钱的,但是对方无法给甲单位开票。甲无法取得发票,而没有计入成本,导致利润虚高,怎么处理。
(3)投标人近三年资产负债率不高于75%;请问老师,怎么修改账务,能满足投标要求(快速修改账务的方法)
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
您好,这种情况按权责发生制处理,本月发生的费用直接计入成本,下月收到款项时确认为收入。 本月垫付支出时,借:主营业务成本或食堂成本支出,贷:银行存款或库存现金;下月收到钱时,借:银行存款或库存现金,贷:预收账款(或其他应付款);待确认收入时,借:预收账款,贷:主营业务收入。 参考 中小学校食堂会计核算暂行办法 及 企业会计准则第14号——收入 (财会〔2017〕22号),收入应在履行履约义务后确认。