你好是的,你们给他们提供的服务吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好,老师,我想问一下,客户付货款付了35000现金,我们怎么处理
你好老师,我想问下我们账上挂着的应收应付款 有些客户都不做了还挂着,这个要怎么处理
客户需要付我司1000货款,其中500是押金,到时候需要退还。客户要我们开具1000的发票给他才能付款过来,但是其中500的押金发票我们不想开具,客户说账单付款金额需要和发票相对应,请问老师应该怎么处理。
老师好 单位销售一台设备 客户对公全款的给我们 但是客户要求让我们留下预付款 余下的从私户打给他 我们应该怎么办
老师好,我想问一下。客户给我们付的预付款,我们不退了,应该怎么处理?需要报增值税吗?
                老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
我们提供的是货物
你好,借,预收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
为什么会有主营业务收入呢?
这个款付给我们好几年了,现在也找不到人了,
你好,你几年前已经给了货物给他了吗?
货物是给了的
你好,是这样子的,你如果货物已经在几年前就给了,那么你几年前就要确认这个主营业务收入。 你如果之前没有确定,你现在就当做补进去好了。