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某学校王教授2021年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2021年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2021年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
六、某学校王教授2021年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2021年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2021年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
3.某职员李某(居民纳税人)2015年入职,2019年每月应发工资均为30000元,每月减除费用5000元,每月“三险一金”等专项扣除为4500元,享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除每月共计2000元,没有减免收入及减免税额等情况,(综合所得个人所得税税率表:全年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分税率10%,速算扣除数2520;超过144000元至300000元的部分税率20%,速算扣除数16920)。要求:根据上述资料计算李某全年应缴纳的个人所得税税额。(1)全年综合所得应纳税所得额=(2)全年应缴个人所得税税额=
3. 某职员李某(居民纳税人)2015年入职,2019年每月应发工资均为30000元,每月减除费用5000元,每月“三险一金”等专项扣除为4500元,享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除每月共计2000元,没有减免收入及减免税额等情况,(综合所得个人所得税税率表:全年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分税率10%,速算扣除数2520;超过144000元至300000元的部分税率20%,速算扣除数16920)。 要求:根据上述资料计算李某全年应缴纳的个人所得税税额。 (1)全年综合所得应纳税所得额= (2)全年应缴个人所得税税额=
居民张某2021年1月取得以下收入:(1)工资收入30000元,每月减余费用5000元,“三险一金”等专项扣除为4500元,享受子女教育和赡养老人两项专项附加扣除2000元。(2)参加商场的有奖销售过程中,中奖所得共计价值20000元。3)向杂志社发表文章,取得稿酬所得1000元。已知:个人所得税(工资、薪金所得)预扣预缴全年应纳税所得额不超过36000元的部分,税率为3%;偶然所得适用税率为20%;稿酬所得预扣预缴用税率为20%。要求:根据以上资料,计算张某1月份应缴纳的个人所得税。(1)计算工资薪金预扣预缴税额。(2)计算中奖偶然所得税额。(3)计算稿酬所得预扣预缴税额。(4)张某1月份共缴纳的个人所得税。
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报
应纳税所得额=107000+10000+20000*0.8-1000*2*12-60000=49000 应交所得税:49000*0.1-2520=2380