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老师请问一下,我单位处置了一辆汽车,期间我们没有发生清理费用,但收到了卖车款,这个账务我该怎么处理?之前我做的有点不对

2024-01-11 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 08:40

借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户7340 追问 2024-01-11 08:43

老师我也是这样处理的但为啥我的固定资产清理科目期末借方还有余额,是我哪里弄错了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 08:45

把余额结转到营业外支出就是

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快账用户7340 追问 2024-01-11 08:46

计入营业外支出意思就是我们产生了清理费用呗?但实际上我们没有产生任何费用

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齐红老师 解答 2024-01-11 08:49

没有清理收入和费用。就是这个 借:营业外支出        累计折旧 贷:固定资产

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快账用户7340 追问 2024-01-11 08:50

好的知道了老师,等下我再调整下凭证看看,谢谢你(^^)

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齐红老师 解答 2024-01-11 08:53

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-01-11
 你好;     现在做 借固定资产清理 ; 累计折旧  贷固定资产 ;  借银行存款  贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。  结转固定资产清理  余额到资产处置损益科目去   
2022-04-25
你好,这个车,你们账上一直没有体现吗,那当初买车的银行存款怎么入账的
2020-10-30
新年好,收到保险公司退保钱,分录是 借:银行存款,贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-02-08
你好,做到主营业务成本就可以的,你们收到的做收入,支付出去的做主营业务成本。
2022-05-18
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