同学你好 收入不叫暂估 叫未开票收入 库存才是暂估入库

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
#提问#老师年底了假如企业年底算着含税收入4920万,但政府给订的目标5000万,我们可以把收入暂估上80万吗?具体怎么暂估?暂估的话就得把24年1月份的收入拿过来80万是吗?但同时确认收入和成本后,库存就不对了,库存也不足出现负数怎么处理?还有什么好的办法吗
老师 您好 我们是运输公司 我们公司在3月份的时候就停止运输业务 并且已经把所有的业务都转移到另外一个公司去做了 也就是说这个公司之后不会在发生业务 但是1、2月的业务已经正常发生 有收入有成本 有利润 公司目前还有几百万的贷款没有还清 所以之后也一直会按月还贷款利息 第一季度报企业所得税的时候 考虑到如果直接按照现在的利润缴纳所得税的话 之后肯定会存在退税的问题 所以我就直接把之后会发生的贷款利息费做了一笔暂估 想着之后在冲调 利息费每个月都可以拿到发票 老师请问我这样做的话会不会存在什么样的税务风险吗 有点怕怕的 麻烦老师给个建议 谢谢老师
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润?麻烦老师看看怎么做账给写一下
以前月份跟以前年度跟软件产品有关的进项税额,这个月可以勾选之后直接计入即征即退的进项税额,是吗
老师,请问小规模公司出售名下已计提完折旧只剩残值的车辆,怎么做账?
申报劳务所得,填写申报的信息的时候,是否减除费用,填写是还是否?
请问老师,2023年度企业所得税表的固定资产原值,是否是22加23年购进的固定资产合计数
老师好!公司帮员工缴纳社保,个人承担的部分,公司也一起承担了,没有让个人承担,那这个个人部分账务要怎么处理
个人可以开具运输发票吗?
老师,混凝土公司收入600万交多少企业所得税正常?
你好,想问问关于发12月份的双薪从公账上发放,备注是要写什么好呢?是写福利费还是直接写12月双薪?但有个员工的已经发放了12月工资 ,现在多发一个月工资 是备注写奖金?还是写福利费
个人提供劳务,开具劳务发票后个人交多少税呢?
老师,我给我们老板的三个公司报税,现在的一人一号会有什么影响?有一家公司是异地的
未开票的收入怎么做提高80万呢怎么做才合理?
借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样做 暂估入库的分录 借库存商品 贷应付账款暂估 这样是没有进项抵扣的 并且必须要在你申报汇算清缴之前来暂估的货物发票才可以
暂估入库自己生产的产品会影响算成本的?不是外购的
同学你好自己生产的没法暂估入库
外购的也没有对方的过磅单或送货单做依据怎么处理?
外购的入库单有没有吗