咱们企业账上的数据是不变的。账上就是要是投资款交上来了就是把借实收资本老股东贷实收资本新股东这样就可以了。

老师,你好!请问一下,企业在注销清算时还有未分配利润和盈余公积,那么如果把这些未分配利润和盈余公积都用来清算回股东的话,是不是要交个人所得税的?
老师,我想问下。公司股东甲将100%股权转让给另一个人乙,公司没有实缴金额,只有未分配利润是正数,这种情况下0转让是不合理的,那是否按照未分配利润去作为转让依据去交税?
请教一下,去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了,金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录,但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢? 正常情况是结转本年利润有利润的情况下,借:本年利润50W(假设50W)贷:利润分配-未分配利润50W,同时计提盈余公积时,借:利润分配-未分配利润15W 贷方:盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W(假设10W) 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W,盈余公积不体现出来,怎么调整呢?
老师 我想问下 怎样降低资产负债表里面的未分配利润? 有哪些方法呢 ? 然后我们公司没有实收资本 可以通过提取盈余公积来降低未分配利润吗? 如果这种提取盈余公积的方式降低了未分配 ,那么在做股权转让的时候 这一部分要交税吗
股东变更,厚股东转让给个人的时候账上有盈余公积和未分配利润,而且转让时交了个税,我想问一下这种情况要怎么做账,是不是原有的盈余公积和未分配利润会变小呢?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师公司出售旧车,正规做账的话就收到车款借银行存款贷,固定资产清理,但是在增值税申报的时候,填到未开票收入数字了,现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致,怎么处理
老师,你好。5月29日税局变更后,开具租赁发票,税收编码要选哪个呢
老师您好,我公司是承包方乙方,将钢筋劳务分包给了另一个公司,对方应该咋开票啊,税目和具体明细是什么?
老师,我们是一家空调安装维修单位,一般纳税人,跟售后有合作的单位,像美的,格力这些维修,然后我们先去维修,代收钱,收回的钱交给他们,后面他们在让我们单位开发票,给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄,只能是我们私人账户微信收钱,再微信支付出去是吗
老师一般纳税人收到采购商品的普通发票,库存商品入账的时候是价税合计金额吗?分录怎么做呢?
那盈余公积和未分配利润都不会变吗?因为是找代理代变更的,交了一笔个税,不知道具体是怎么算出来的。
是的企业账上这个数据不变。
那个税是怎么算出来的呢?我怎么算的对不上
你好 转让金额 -原值 和相关税费 )*20%
原值是指什么,实缴吗?可并没有实缴怎么算呢
没有实交它的原则就是0。
好的谢谢!
客气,祝您工作学习愉快。