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老师,公司有一张销售发票开错了,对方也已经抵扣了,跨月了。那我这张发票怎么入账呢。实际销售没有这么多,库存也没有,数量开错了

2024-01-11 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 09:49

你好,这个开错的话,你按照发票入账就可以

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快账用户4189 追问 2024-01-11 09:51

可是我实际上没有那么多库存销售给下游

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齐红老师 解答 2024-01-11 09:51

你开错了发票,然后再冲销了,再按照一个正确的开票入账

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快账用户4189 追问 2024-01-11 09:54

但我们的主营业务收入单据的生成是通过库存核算自动生成的

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齐红老师 解答 2024-01-11 09:55

你这种如果不是自己做账的话,那就得好好的问一下服务商,看看怎么入账

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相关问题讨论
你好,这个开错的话,你按照发票入账就可以
2024-01-11
已抵扣:购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票 未抵扣:购买方把发票联抵扣联还给销售方,销售方开具红字信息表和红字发票
2020-12-15
对的,是的,是这么做的。
2023-11-10
你好; 你要找对方财务沟通了。 如果不打算投诉 ;那么只能去沟通;找对方老板或者管理人员去协调处理的
2022-04-01
勤奋可爱的同学您好,您的理解正确!将原来的收入和结转成本的分录都对冲。
2020-11-01
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