你好,你们是自己种植的吗?

老师,查账征收的企业,填写经营所得申报表时,收入总额包含免增值税那部分收入吗
老师我是牙科医院的免征增值税,那么免征的那部分增值税税是直接计入到主营业务收入里面么,分录是借:银行存款贷:主营业务收入么,主营业务收入=也就是要把我本季度的收入+本季度免征的增值税税费么?
老师,利润表中营业收入67万,营业外收入1千(免征的增值税),填写工商年报时营业收入填写67,主营业务收入是要扣除营业外收入一千填写66.9万对吗?
季度申报时,本应交房产税、土地税,因为疫情优惠全部免征,请问月末记营业外收入,还是其他收益?请老师把月末结转分录写一下
季度申报时,本应交房产税、印花税,因为疫情优惠全部免征,请问月末记营业外收入,还是其他收益?请老师把月末结转分录写一下
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是自己种植,但蔬菜是免税的
人家免的是增值税,所得税不免。