签订了合同的,就按合同申报,没有合同的按发生的交易金额申报
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
您的意思是现在无论是否签合同都要交印花税?只要是在印花税交税规定范围内的都交印花税?不是按销售收入去交税了?
是滴,就是那个意思的哈
①如果核定的是按季申报一种税目的,比如技术合同,实际发生的是几种合同,但比例税率都是万分之三,像这种我是否可以按已经核定的技术合同去按季申报汇总申报缴纳印花税呢?②申报印花税时,实际结算金额是合同总价款(含税价或不含税价)?还是实际付款的金额?比如有些余款还未结清这种的
就是按签订合同的不含税金额申报,不管是否执行或者结算
您的意思是按不含税总价款去缴纳印花税?合同签订的是含税价呀
没有单独约定不含税,那么只能按含税申报
嗯,现在缴纳印花税账务处理是不是还可以直接计入借管理费用-印花税 贷银行存款呢?
按季度计提,季初申报,计入税金就附加
现在需要季度初或上月末先计提印花税?然后下月或下季缴纳印花税?是要做两笔分录,①先计提,借营业税金及附加 贷应交税费-应交印花税,②缴纳时,借应交税费-应交印花税 贷银行存款?
是的,就是那样做的哈
①小会计准则中,说不用计提印花税,直接缴纳计入管理费用,这样可以吗?还是得看印花税金额大小?②如果上年度未计提印花税,下年度缴纳时需要先做一笔补提印花税再做缴纳印花税的?账务处理咋记呢?
就按前边说的做就是了哈。不要再有其他想法,