签订了合同的,就按合同申报,没有合同的按发生的交易金额申报

老师,购销合同的印花税是按照合同价格缴纳还是不含税收入缴纳?
老师 购销合同缴纳印花税计算时按照含税价还是不含税价
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
老师我们合同上没有签订金额,印花税按借款金额缴纳吗?是含税价还是不含税来缴纳印花税
1.印花税,是按合同签订的金额缴纳,还是按不含税收入缴纳? 2.要如何签订合同,才能少交印花税。 3.销售印花税,2023年最新缴纳政策
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
老师,我们公司有落地加工资质,就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策,那么我这个公司,可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗?就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来,再转手卖出去,有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
您的意思是现在无论是否签合同都要交印花税?只要是在印花税交税规定范围内的都交印花税?不是按销售收入去交税了?
是滴,就是那个意思的哈
①如果核定的是按季申报一种税目的,比如技术合同,实际发生的是几种合同,但比例税率都是万分之三,像这种我是否可以按已经核定的技术合同去按季申报汇总申报缴纳印花税呢?②申报印花税时,实际结算金额是合同总价款(含税价或不含税价)?还是实际付款的金额?比如有些余款还未结清这种的
就是按签订合同的不含税金额申报,不管是否执行或者结算
您的意思是按不含税总价款去缴纳印花税?合同签订的是含税价呀
没有单独约定不含税,那么只能按含税申报
嗯,现在缴纳印花税账务处理是不是还可以直接计入借管理费用-印花税 贷银行存款呢?
按季度计提,季初申报,计入税金就附加
现在需要季度初或上月末先计提印花税?然后下月或下季缴纳印花税?是要做两笔分录,①先计提,借营业税金及附加 贷应交税费-应交印花税,②缴纳时,借应交税费-应交印花税 贷银行存款?
是的,就是那样做的哈
①小会计准则中,说不用计提印花税,直接缴纳计入管理费用,这样可以吗?还是得看印花税金额大小?②如果上年度未计提印花税,下年度缴纳时需要先做一笔补提印花税再做缴纳印花税的?账务处理咋记呢?
就按前边说的做就是了哈。不要再有其他想法,