按照开票金额不含税金额缴纳
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
老师,公司签订了一个合同,不含税金额合同总价是405万元,但是本季度开票金额只有5万,这种情况我也要按照合同总价405万缴纳印花税?没有优惠嘛?算下来印花税都有1215元了
请问老师,购买办公用品,与得力集团签订的框架合同,购买的时收到的是专票,请问是按照价税合计缴纳印花税还是不含增值税金额缴纳印花税。
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
请问一下购销合同印花税申报,如果没有合同的,按照价税合计申报。还是不含税金额申报啊。还有我们是卖车的,零售给个人部分的车不需要缴纳印花税的吧
郭老师接,长期股权投资,用成本法核算的是哪种,是大于50%以上股权,还是说,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老师,有这么一个情况,我们公司其中一个股东没有上班了,也就没有发工资,个税系统性我已经有4个月0申报的,个税系统老是提示,这样的情况我应该怎么处理合适呢
这2个凭证怎么做分录呢?
去年开重了一张发票,今年红冲,小企业会计准则,直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数,可以吗,不用利润分配未分配利润科目
请问一下老师租车带客户去玩,这个大巴费用计入哪里呢
付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
物业公司,借入长期借款,用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐
新成立的瑜伽馆收的预收款要10万。这个做账怎么做?分录怎么样?然后他这个预收款的话还没用,对外税务申报应该怎么做?这个税务申报要申报10万吗?
个人代开发票,湿租开票大类是建筑服务,跟干租*经营租赁,*其他有形动产租赁,这两个税率哪个高?
湿租(人带机器)怎么个人代开发票?怎么选择建筑服务*机械租赁?不能修改呀,只能选择建筑服务*其他建筑服务
劳保用品货物应该都是万分之三的印花税吧?这个是个人独资企业小规模的。可以减半征收的嘛
劳保用品货物应该都是万分之三的印花税 可以减半征收