借银行存款贷应收账款。借原材料贷应付账款等。借其他业务成本贷原材料。

你好,建筑企业小规模纳税人,签订合同之后就计提材料费 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:应付账款-暂估材料款 收到购买材料的发票后 借:应付账款-暂估材料款 这样怎么做材料的进销存处理?还有我做的分录好吗? 贷:银行存款
建筑公司是一般纳税人,收到的材料专票怎么做分录,而且收到票的这个月没有销项
一般纳税人,取得收入和购买材料,增值税怎么做结转分录呢 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 买材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
建筑公司一般纳税人,销售建筑材料开票时分录写的是借应收账款,贷其他业务收入,贷应交税费销项税额,收到对方转来的款怎么做分录,买来建筑材料怎么做分录,最后结转怎么做分录?
老师,请问一般纳税人,结转增值税分录是什么。比如,借 银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额,收到进账发票分录,借,原材料,应交税费,应交进项税费,怎么结转呢?交税的分录又是什么?
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师材料的差价部分是其他业务成本和其他业务收入的差额吗?
你好 差额是收入 这样的
好的谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
差额是利润 这样说准确