您好,这个的话,是需要调增的这个的

老师,我想问下就是像做2021年一季度所得税预交申报表的时候,因为要有交企业所得税,享受了减:弥补以前年度亏损,这样就导致所得税交少了,但是,年度汇算,企业所得税为什么还重复减这个弥补以前年度亏损呢?是系统自己减的
请问下:22年第三季度可以享受1-9月份研发费用加计扣除,享受之后可能就不用缴纳当月企业所得税了,这个怎么记账?财务报表还是会显示减免前的企业所得税,这个差异怎么弄?
个人有住房贷款可以享受专项附加扣除个人所得税1000元,但是之前不了解这个政策,没有填报,住房贷款发生时间已经有两年了,如果这个月填报,是只能享受填报后的22年剩下的两个月呢,还是以前的都可以享受呢
小规模23年第一季度,利润总额1500元,需要交企业所得税了。但是到4月份季度申报的时候,第九行,弥补以前年度亏损,如果有金额的话,我就不用交企业所得税了吧
老师,你好。请问如果我本年度的前三个季度资产总额超过5000万,我企业所得税不能享受小微企业的政策,但是到第四季度的时候,我资产总额降下来了。那么,我的第四季度的所得税和年度汇算的时候能否享受小微企业的政策?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
调增多少?
这个的话是属于45000这个的金额
那假设我收入5000元,成本4000,利润1000,调增45000的话,是最后需要缴纳多少呀
最后的话是利润55000,你是核定征收吗
是查账征收,那就算我收入只有几千,调增之后最终应纳税所得额也是上万的
对,需要看调增后的金额
那如果收入是0呢,也是45000这样吗,不会吧
那就是利润总额一定要比45000低才不需要缴纳个税是吧
嗯对,因为要看你的调增是多少
哈?那我收入0的利润也要-45000,才不需要交个税吗
嗯对理解的是没错的