你好,可以按月或者安课销来做收入报税的

老师,请问培训机构收到的学费,是按收到的金额确认收入,还是分期摊销确认收入?比如收到4800是48课时的费用,可能要上几个月,那我是在收到时全额确认收入吗
我们是小规模专升本教育培训机构 学员有些是分期付,比如培训费100,先付80,后期考过付20元 收到80元培训费时 借银行存款 80 贷预收账款80 按月确认收入 借预收账款80 应收账款20 贷主营业务收入100 吗?老师
老师,我们是培训单位,每月都是按照学员培训课时相应确认收入和应交税金,这次是收到培训款同时全额开具了专用发票,金额较大,这个收入和税金应该怎么处理?谢谢老
体育培训机构预收学员学费,需要在收到预收款的时候交增值税吗?该怎么确认收入结转成本呢?
老师您好! 我想咨询一下,我们是培训班,2022年收到一笔学生培训费的预收款,我们今年才确认收入 我是按照2022年业务发生时间来开发票?还是2023年的? 因为政策不一样,2022年是免税,2023年是1%
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
增值税 所得税都是吗
是的,按照这个思路去做