你好1; 预收的话; 一次性开票出去 会缴纳增值税的 ; 按月或者按课消做收入

老师,我要接一个体育培训机构的外账,是不是他们提供什么普票,我做什么账?提前收款进入预收,啥时候确认收入呢?预收是不是具体到哪一个人上,对吗
老师,我们是民非团体组织,我们的收入有培训费,但是有的培训学员不需要开发票,那我这边的账务处理是:借:应收账款、贷:主营业务收入,这样账务处理是否可以?那增值税还需要交吗?如果不是这样账务处理,那应该怎么记账?谢谢!
体育培训机构预收学员学费,需要在收到预收款的时候交增值税吗?该怎么确认收入结转成本呢?
经营部)在成为一般纳税人之前代开专票的款项没有及时收回,成为一般纳税人后,收到此笔款项现在要注销就变成(应收款负数)老师应该怎么平账?要是确认收入结转成本的话,收入与增值税报表不一致,不平的话,应收款负数(预收)又要补交税,还是账上不调整 注销时写情况说明呢?
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
老师,请问企业向个人借款,可以做账记为短期或长期借款吗,谢谢
小规模记账收入标准做法是要价税分离吗?
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2100块,比如交强500,意外险200,商业1400,后来退保商业和意外,收到退款200和1300(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张交强的发票,支付保险公司的银行回单2100,保险公司退回的银行回单,200元,13000两张,个人打款700),这个业务分录咋做
老师,公司给员工缴纳社保的话,一般都是按什么缴纳,是应发工资还是实发工资?
老师,建筑工地用的碎石,大类必须选非金属矿石吗,选成建设用卵石、碎石是错的吗
独生子女,赡养老人两位,专项扣除能抵6000一个月吗?
老师 出口用的商业发票模版有不
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2000块,比如交强500,意外险200,商业1300,后来退保商业和意外,收到退款200何1100(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张较强的发票,支付保险公司的银行回单2000,保险公司退回的银行回单,200元,1100两张,个人打款700),这个业务分录咋做
电子税务局的进销项发票明细,在哪里导出来?
注册新公司用老板农村房子的地址免费使用,要报房产税吗
不开票需要交增值税吗?
你好; 不需要开票; 就 先做预收账款; 然后 按月或者按课消做收入 结转成本
本月预收学员7200元,96节课,每周两节课,本月一共上8节课,每节课有20名学员上课 收到预收款时:借 银行存款 贷 预收账款 7200元 本月确认收入:借 预收账款12000 贷 主营业务收入 11320.75 应交税费-应交增值税销项税额679.25
你好 ; 是的; 就这样来考虑的
那怎么结转成本呢?哪些是成本
你好; 你人员工资 ; 房屋租赁费; 水电费都是你的成本的
人员工资是不是只算培训老师的工资?这个行政人员的不算吧,水电费啥的需要分摊吗?
你好1; 是的; 行政人员计入管理费用去; 水电费 分摊下的
结转成本分录:借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬 这个数要把工资社保公积金都加上,对吗?这个分录是不是也是计提工资的分录
你好 ; 是的; 就可以了。 对的; 这个就是计提的