可以进的,金额也不是很大,
老师,您好!请问我们公司购买的实验室用化学试剂和一些玻璃容器(烧杯等),合计4000多元,做什么科目,是一次做费用(低值易耗品)摊销掉吗?还是做研发一次性做研发费用
老师你好!我们公司购买了一个云服务器使用期限是3年,金额大概是5万多,对方发票一次性全额开来,款项也是后续一次性付清,我们做办公费用可以一次进费用还是要分三年来摊?
研发项目买的显卡3万多和服务器6千多可以一次性计入研发费用么
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
B服装制造有限公司(以下简称B公司),成立于2018年10月,注册资本8000万元,是一家以商务、工装、休闲男装为主服装生产企业。B公司适用《企业会计准则》。2021年10月开展甲项目关于优化生产工艺的研究工作,2022年1月进入开发阶段,且已符合无形资产确认条件。2022年12月甲项目研发完成并于当月由生产车间使用。当年归集开发阶段可加计扣除研发费用为240万元,发生的研发费用计入“研发支出——资本化支出”科目,研发结束后,转入无形资产——生产工艺(甲项目),预计甲项目可使用10年。2022年度企业所得税申报时加计扣除研发费用240万元后,应纳税所得额为800万元,缴纳税款200万元。风险点:研发费用加计扣除老师,这个题怎么做呀?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
一般金额超过多少建议入固定资产,再折旧
5万以上的吧,现在这个感觉金额不大的都比较随意
如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦 好评对我们很重要 感谢