借:库存商品 贷:营业外收入
老师请问一下,我们公司收到国内A公司赠送5个保温杯,我们公司却把这5个保温杯销售出去给B公司,收到1000元,请问老师我们这个分录该怎么做呢?请麻烦您写出分录后面带走数字的,多谢了
请问老师,我们公司做进出口贸易的,进口一批货物1000元,我们公司把这批1000元货物当做样品赠送给客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出带有数字的分录!谢谢!
老师我们收到销售和仓库这边的发过来的表,我们收到对方公司给我们的赔偿货物的金额,该怎么做账呢?这分录怎么做,请老师把带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
老师,我们公司给客服发样品,销售部把这个样品的表发过来,请问我们财务能这个表来做账吗?这个账的分录该怎么做呢?请老师可以按照我这个表做个样品的分录可以吗?谢谢
请问一下老师,我们这边收到仓库发了的表,说是货物放在仓库时就损坏了,卖不了,请问这个表可以做为记账附件吗?我们要按着这个表怎么做分录呢?请老师把带有数字的分录做个货物损坏的会计处理,给我一下可以吗?谢谢老师。
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
请老师把带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
赔多少钱给你们呀 我看这个图片一下看的有点懵
赔多少货值给你们呀 我看这个图片一下看的有点懵
对方公司总计赔了38230.5元,库存成本是32221.24元,这个表的左边是赔付款,右边是采购入库成本
借:库存商品 32221.24 应交税费 4188.76 贷:营业外收入 36410
怎么还有一点差额 是什么意思呀
怎么还有一点差额 是什么意思呀???哪里有差额呢
32221.24%2B4188.76不等于38230.5 跟赔偿金额对不上
但是我怎么发现你做的分录也是不对啊???你怎么做赔付库存商品都变多了,就是对方给我发货少了这个货,库存不是应该减少吗???
你们是收到对方的赔偿货物的一方吗
对啊?我是收到钱一方,我们跟对方买货,但是他们发货少了,还有破损的要他们赔偿
不好意思,理解错了,还以为是赔给你们货
我看看分录怎么写
借,其他应收款。 38230.5贷,营业外收入1820.5。库存商品32221.24 应交税费4188.76
那么要进项税转出吗????
税法是说要,大部分企业后面就没转出了,看你们自己了
为啥不做转出呢???不做转出不是跟库存不对了吗,我库存100吨,发货少了1吨,我做了抵扣100吨货的进项就不对啊
知道,按照税法是要转出的,但是有些企业不想转,为了可以抵扣
但是我们公司要做审计的,这样子做不太好吧
那还是建议转出来的
那么怎么做转出的分录啊???
借,应交税费一进项税转出。贷,应交税费一进项税