借:库存商品 贷:营业外收入

老师请问一下,我们公司收到国内A公司赠送5个保温杯,我们公司却把这5个保温杯销售出去给B公司,收到1000元,请问老师我们这个分录该怎么做呢?请麻烦您写出分录后面带走数字的,多谢了
请问老师,我们公司做进出口贸易的,进口一批货物1000元,我们公司把这批1000元货物当做样品赠送给客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出带有数字的分录!谢谢!
老师我们收到销售和仓库这边的发过来的表,我们收到对方公司给我们的赔偿货物的金额,该怎么做账呢?这分录怎么做,请老师把带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
老师,我们公司给客服发样品,销售部把这个样品的表发过来,请问我们财务能这个表来做账吗?这个账的分录该怎么做呢?请老师可以按照我这个表做个样品的分录可以吗?谢谢
请问一下老师,我们这边收到仓库发了的表,说是货物放在仓库时就损坏了,卖不了,请问这个表可以做为记账附件吗?我们要按着这个表怎么做分录呢?请老师把带有数字的分录做个货物损坏的会计处理,给我一下可以吗?谢谢老师。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
请老师把带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
赔多少钱给你们呀 我看这个图片一下看的有点懵
赔多少货值给你们呀 我看这个图片一下看的有点懵
对方公司总计赔了38230.5元,库存成本是32221.24元,这个表的左边是赔付款,右边是采购入库成本
借:库存商品 32221.24 应交税费 4188.76 贷:营业外收入 36410
怎么还有一点差额 是什么意思呀
怎么还有一点差额 是什么意思呀???哪里有差额呢
32221.24%2B4188.76不等于38230.5 跟赔偿金额对不上
但是我怎么发现你做的分录也是不对啊???你怎么做赔付库存商品都变多了,就是对方给我发货少了这个货,库存不是应该减少吗???
你们是收到对方的赔偿货物的一方吗
对啊?我是收到钱一方,我们跟对方买货,但是他们发货少了,还有破损的要他们赔偿
不好意思,理解错了,还以为是赔给你们货
我看看分录怎么写
借,其他应收款。 38230.5贷,营业外收入1820.5。库存商品32221.24 应交税费4188.76
那么要进项税转出吗????
税法是说要,大部分企业后面就没转出了,看你们自己了
为啥不做转出呢???不做转出不是跟库存不对了吗,我库存100吨,发货少了1吨,我做了抵扣100吨货的进项就不对啊
知道,按照税法是要转出的,但是有些企业不想转,为了可以抵扣
但是我们公司要做审计的,这样子做不太好吧
那还是建议转出来的
那么怎么做转出的分录啊???
借,应交税费一进项税转出。贷,应交税费一进项税