咨询
Q

我目前在三季度的时候有一笔未开票收入20万,目前帐面上税都是做平了的。四季度要减20万未开票收入,挂的税和目前缴税金额刚好有2000差额,我想把税计提在12月份上,但金额就和帐上挂的不一致,差额部分如何做帐。

2024-01-11 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 16:41

同学你好,没太明白,你的税肯定是在12月份挂的呢。现在已经知道有差异了,为啥不按着实际缴纳的挂呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,没太明白,你的税肯定是在12月份挂的呢。现在已经知道有差异了,为啥不按着实际缴纳的挂呢
2024-01-11
您好,15的意思是预估的收入?
2022-11-22
可以在后面填未开票收入负数时不填与开票金额相同的负数,只填剩余未冲减的部分金额的负数。
2022-01-17
您好 请问老板是否清楚这个无票收入
2021-01-22
如果真实业务没关系的哈 别担心的哈 一般查一般纳税人的大公司比较多哈
2024-01-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×