同学您好,12月份的留底税额在计算全年增值税税负率时是需要算进来的

老师,想问一下我公司2022年1月交2021年12月的增值税,如果算2022年1-6增值税的税负率,需要减去1月份交的去年12月份的增值税吗?增值税的税负率怎么算
2022年12月购买的固定资产留底税额,在2023年1月申报2022年12月增值税完毕,还可以退留底税款吗
老师请问,计算增值税税负率包含 明年1月份交的12月的增值税吗
老师,计算增值税税负率,就是全年1到12月的全部收入来计算,还是怎么计算呢,还是按照交增值税的时间来计算呢
计算2023年全年增值税税负率时,12月份留底税额算进来的吗
我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀
老师您好,我公司21年账上有实收资本,我们现在做25年的工商年检,25年没有实收资本,请问实收资本那一行,怎么填写呢,
老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务,住宿享7折优惠,客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100,充5000赠200。现在有164个客人,但账上(金蝶软件)只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费,前任会计就新用一个“卡券”科目,记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额,看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了,还是2024年底的那个余额,其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦,您说怎么做省事儿啊?
老师,我公司是农民专业合作社,是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司,从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司,从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗,交的话应该按照哪个合同金额缴纳?
给股东分红款支付的个税如何入账啊老师,分录怎么做呀
自产自销农产品免税普票,做账分录,按价税分离吗 10000发票 主营业务成本 9100 销项 900 对吗
老师,贷款的利息怎么做账
老师好,请问公司注销的话,当年的业务招待费不是全做费用了么,那不能扣除的那40%是怎么算的呢?
老师,我们是篮球培训的,学员是私人账户给我们付款的,但是开票要求开他们自己公司抬头名称的可以吗
有具体公式吗
增值税税负率 = (本期应纳税额 / 本期应税销售额)× 100% 其中,本期应纳税额是指企业本期应缴纳的增值税税额,本期应税销售额是指企业本期销售收入总额中应税销售额的部分。 在计算增值税税负率时,需要将全年的实际增值税税额和销售收入总额进行对比。而12月份的留底税额是当月进项税额大于销项税额的部分,属于实际缴纳的增值税税额的一部分,因此在计算全年增值税税负率时需要将其纳入考虑范围。
意思是本年应纳税额=本年的销项-本年已经勾选的进项,
同学您好,学员您好,是的,对的