你好,这个我给您看看呢

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
小张在对某公司2021年度报表审计时发现该公司报表往来科目均未进行重分类调整,长 短期资严和负债项目也未进行相应的分类,请根据公司报表及相关资料将审计后的金额填入表中(本题40分,可以不写计算过程,但写计算过程,计算过程对,计算结果错的酌情给分) 1,公司应收账款明细表电有62万货方余额,坏 账准备按应收账款余额5%o计提;2.其他应收款 里面有126万股权投资;3.待摊费用中有125万的 装修费、公司按10年进行摊销;4.短期借款杳 看借款合同,发现一共三笔借款,到期日分别是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金额分别为150万元、100万元和260万元;5.应付账款明细表中有27万借方余额;6.其他应付款中有12万借方余额 麻烦老师速度谢谢
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
东老师,帮忙看看谢谢!
您好,是不是第二次开完发票装修才完成了?
2023年12月份可不可先不去管,等做2024年1月份账再摊销
可以,可以两个先发票来的都记住到长期待摊费用,然后再开始摊销计入费用就行
是的,总共开两次票,9月开了10万
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
11月开了10万,12月没开
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
还剩6万3干没开
那就等都来了之后再开始摊销
好的,在我们2023年12月结转要结转这两笔待摊吗?
不用结转的,什么时候开始摊销再操作就行
好的,谢谢辛苦了!
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!
东老师,不好意思,那我12月份还要做平19.4万吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。
就这么做的,什么时候开始摊销再做
这样话就一次入管理成本,老师再后摊销分录是什么?
不是,就是按月摊销到管理费用就行