你好,这个我给您看看呢

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
小张在对某公司2021年度报表审计时发现该公司报表往来科目均未进行重分类调整,长 短期资严和负债项目也未进行相应的分类,请根据公司报表及相关资料将审计后的金额填入表中(本题40分,可以不写计算过程,但写计算过程,计算过程对,计算结果错的酌情给分) 1,公司应收账款明细表电有62万货方余额,坏 账准备按应收账款余额5%o计提;2.其他应收款 里面有126万股权投资;3.待摊费用中有125万的 装修费、公司按10年进行摊销;4.短期借款杳 看借款合同,发现一共三笔借款,到期日分别是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金额分别为150万元、100万元和260万元;5.应付账款明细表中有27万借方余额;6.其他应付款中有12万借方余额 麻烦老师速度谢谢
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
东老师,帮忙看看谢谢!
您好,是不是第二次开完发票装修才完成了?
2023年12月份可不可先不去管,等做2024年1月份账再摊销
可以,可以两个先发票来的都记住到长期待摊费用,然后再开始摊销计入费用就行
是的,总共开两次票,9月开了10万
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
11月开了10万,12月没开
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
还剩6万3干没开
那就等都来了之后再开始摊销
好的,在我们2023年12月结转要结转这两笔待摊吗?
不用结转的,什么时候开始摊销再操作就行
好的,谢谢辛苦了!
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!
东老师,不好意思,那我12月份还要做平19.4万吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。
就这么做的,什么时候开始摊销再做
这样话就一次入管理成本,老师再后摊销分录是什么?
不是,就是按月摊销到管理费用就行