你好,这个我给您看看呢
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
请问老师,新公司,8月份预付的装修款20万,9月份装修完毕给开具装修费发票,分录是借:管理费用-装修费 20万 贷:预付账款-××装修公司 20万 目前没有营业收入,这笔装修费是一次性入费用还是通过长期待摊费用过渡下,门店目前是付了1年租金,谢谢指导
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
东老师,帮忙看看谢谢!
您好,是不是第二次开完发票装修才完成了?
2023年12月份可不可先不去管,等做2024年1月份账再摊销
可以,可以两个先发票来的都记住到长期待摊费用,然后再开始摊销计入费用就行
是的,总共开两次票,9月开了10万
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
11月开了10万,12月没开
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
还剩6万3干没开
那就等都来了之后再开始摊销
好的,在我们2023年12月结转要结转这两笔待摊吗?
不用结转的,什么时候开始摊销再操作就行
好的,谢谢辛苦了!
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!
东老师,不好意思,那我12月份还要做平19.4万吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。
就这么做的,什么时候开始摊销再做
这样话就一次入管理成本,老师再后摊销分录是什么?
不是,就是按月摊销到管理费用就行