你好,这个我给您看看呢
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
请问老师,新公司,8月份预付的装修款20万,9月份装修完毕给开具装修费发票,分录是借:管理费用-装修费 20万 贷:预付账款-××装修公司 20万 目前没有营业收入,这笔装修费是一次性入费用还是通过长期待摊费用过渡下,门店目前是付了1年租金,谢谢指导
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
小规模企业可以核定征收么
一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
商贸企业如何对账?多个收款码,每天业务非常多
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
东老师,帮忙看看谢谢!
您好,是不是第二次开完发票装修才完成了?
2023年12月份可不可先不去管,等做2024年1月份账再摊销
可以,可以两个先发票来的都记住到长期待摊费用,然后再开始摊销计入费用就行
是的,总共开两次票,9月开了10万
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
11月开了10万,12月没开
就把两次开票的金额都先记录到长期待摊费用就行,然后什么时候开始用了再开始摊销
还剩6万3干没开
那就等都来了之后再开始摊销
好的,在我们2023年12月结转要结转这两笔待摊吗?
不用结转的,什么时候开始摊销再操作就行
好的,谢谢辛苦了!
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!
东老师,不好意思,那我12月份还要做平19.4万吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。
就这么做的,什么时候开始摊销再做
这样话就一次入管理成本,老师再后摊销分录是什么?
不是,就是按月摊销到管理费用就行