你好开你们公司的发票。

你好,老师,我们公司是人力资源公司,请问税目,人事代理,可以开差额票吗?
老师我公司法人代表,在总公司缴纳社保劳动关系,在我们分公司是法人经常办理业务,出差自然的出差费用拿到我分公司报销,这样可以吗,实际也是为分公司做事了,有需要注意的吗?老师
请问,母公司员工出差办理子公司的事情,动车费这种可以在子公司报销吗
老师你好,请问子公司的人为我公司出差办事可以在我公司报销吗?
老师不在我公司开工资上班但是为公司出差办事可以在公司借款报销办事吗。
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
那报给子公司的人会不会不太对?因为他都不是我们公司的员工
你好,这种如果你要做,可以计入业务招待费。
但是他确实是为我公司做事
你好,但是你们是入业务招待费。 其实入业务招待费也是给你们公司办事,你们才做 不然跟你们没关系你们不应该入账
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了