同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证

应交税费-待认证进项税额是不是指的已经取得发票然后记账了,但是没有勾选认证的发票呀?那这种情况是不是可以不做账,发票先保留着,等需要抵扣的时候再认证抵扣同时做账呀?
老师,我问下进出口外贸企业,1月的进项票2月退税勾选确认的,那我做1月的时候是不是挂待认证进项税额,做2月账的时候是不是把待认证进项税额转进项税额呀?
老师,做代账,拿到一堆进项发票,我能不入账吗?等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来,我不认证的时候就先放好发票,不做账务处理不行吗?
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
这个月的进项发票,我不确定是否认证勾选哪个,先记到待认证进项税中是吧
老师好 公司租出去的厂房 对方打给我们的电费钱 我们这个要不要做无票收入 电费是不开票的
公司之间借款,债权方公司已经注销,现在付利息给债权公司老板个人,需要按利息收入的百分之二十代扣个人所得税吗?
朴老师在吗?想请教一个问题,就是我们自营出口货物,对方收货单位是韩国的,单位付款的是香港的一个离按账户,也就是这个离按账户这个老板赚中间差价的。那这样的话我账务处理怎么做
请问一下,个体工商户,免税销售额填写普通发票含税金额吧?
小规模纳税人企业,单月开发票不超过10万。专票和普票都开了,普票的增值税可以减免,专票要交税,发生销售服务的时候怎么做账,交税的时候怎么做账?
股权转让,是按实缴数缴纳印花税还是按认缴数缴纳,股权转让需要缴纳哪些税金
老师 你好 我们是从事批发零售鲜猪肉牛肉这些 这些猪肉从供货商那进货的 然后我们开给下游发票可以开免税发票吗
工会经费是每个企业或者个体户都需要交吗?
老师 请教一下,我们有一张国际运费发票 清单里面写的附加费150元,运费510元。实际上附加费是报关费,字面上没有写报关费。 这样可以吗?还是说 报关费必须单独开具呢
我们是一般纳税人建筑公司,老板的车(是个人名字购买),车买的保险费去年开的发票是公司的,我们已经做账,今年买保险换保险公司了,是开的个人名字,我们还能做账吗
好的老师
不客气,祝工作顺利