你好 是的 那你的发票不做账 属于当年的费用不就少做了

应交税费-待认证进项税额是不是指的已经取得发票然后记账了,但是没有勾选认证的发票呀?那这种情况是不是可以不做账,发票先保留着,等需要抵扣的时候再认证抵扣同时做账呀?
已付款且取得发票,但当月不想抵扣进项,还没有勾选 账务处理是做应交税费 待认证进项税额还是待抵扣进项税额
老师,做代账,拿到一堆进项发票,我能不入账吗?等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来,我不认证的时候就先放好发票,不做账务处理不行吗?
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下卷烟哪几个环节缴消费税,都是多少税率
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
那就做上比较好了,除非当月不缺费用?那如果现在做了,以后认证的话分录借:应交增值税-进项税额 贷:应交增值税-待认证进项税额吗?
你好对的 是这么做的
老师如果不缺费用和进项,而且这发票认证也没期限了,那我能跨年到下一年再做账不,今年就不做了,这样也可以吧?
那也不可以 属于当年的就得做
发票不是已经没有认证期限了吗,那就是说发票可以跨年再认证不?拿跨年再一起认证发票同时做账也不行吗?这是有什么规定吗?
可以的 我的意思是当年的费用做当年 权责发生制
老师我的意思是发票没认证期限了,当年的发票啥分录也不做,即:也不做费用和应交税费-待认证进项税额,等到以后年度认证时再直接做费用和应交税额-应交增值税-进项税额这样可以不?还是说必须先做上一步费用和待认证,等以后年度认证再做这样分两步才行?有要求不?
不可以的,比如属于二一年的费用,你做到二二年他也不对吧,也抵扣不了所得税。
企业的成本费用必须根据权责发生制来做。