是销售的商品?那么按买卖合同交印花税

老师,您好,我们是六月份新成立的一般纳税人企业,六月初有个50万的股东投资款,9月份有个150万(含税)的购销合同收入,我申报纳税的时候是不是就得印花税里资金账簿那块填50万,技术合同那填150万;企业所得税申报怎样申报,在填写财报那块可以自动生成吗?能不能年度申报企业所得税呢?期盼老师的解答。
1房地产开发企业转让房地产时缴纳的印花税计入管理费用,这个印花税只是产权转移书据吗? 2其它的购销合同印花税和资金账簿印花税计入税金及附加是吗? 3土增清算扣除和印花税缴纳情况没有关系是吗? 请老师分别作答,尽量详细点,谢谢 其它的
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师好,这个季度的销售额是4000元,是不是要交这个钱的印花税呢?看见应申报情况里,印花税只有技术合同和营业账簿的,还用新增吗? 谢谢
供应商发票开了,供应公司注销了,还没付款,怎么处理
老师我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。然后这个授课费现在要从我们宠物协会的公账上支出。有两种办法,第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个就是合作单位公司,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们从公账上把钱转入这个培训公司,培训公司自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?因为宠物协会要年检,严格。就是我们通过第二种方式来操作,把钱给培训公司,公司开培训费发票。也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?
有限责任公司和有限责任公司(自然人独资)有什么区别
纸质专票高速过路费可以抵扣成本吗?
付款方是香港A,收货方是法国B,以前代账公司开的外销发票都是开给B,她是出于什么考虑这么开的
一般纳税人长期进项税额=销项税额,不交税费会怎么样?
增值税销售额跟利润表营业收入不一致,原因是有些免税收入没有申报增值税(向境外单位提供完全在境外消费的服务,当时没有在电子税务局备案就没有申报免税收入),只记了收入报企业所得税,我们现在要填统计局要求的2025年调查单位年度审核,增值税销售额和利润表营业收入不一致,要写盖公章的说明,需要怎么写呢
商品HS编码从哪查询
老师,问下,我们是供应链公司,收购个人和公司的农产比较鸡鸭这些,这些产品进来是有税率的,那我卖出去能开票能是免税的吗?
老师,子公司打算注销,但是他的亏损要回到总公司。嗯,在填写企业所得税年报的时候,是不是在当年决议日?分配股息,红利等权益,投资性收益金额可以填负数。就是把亏损分配给母公司
没有买卖合同,是不是要新增一个呢?
是的,需要新增一个
老师好,系统出现问题了,问了税务局说是系统的问题,在应申报情况里,显示该报的都报了,那就算了吧,税务局没核那个税
嗯嗯,按税局的说的处理
也就是往后不用新增这个买卖合同的印花税了是吗?
不是的哈。有买卖合同必需要交的
这回可以算了,新增的信息采集系统出现异常了,增不了了呢?
那么下个月采集申报就是了