同学,如实开具,你这个虚开发票3000
有客户2019年12月份现金支付了1000元,我们也开了发票,现在2020年9月联系我们,说之前是现金支付我们,不是通过他们对公账户支付,想让我们把这1000元还给他们, 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗? 2.如果可以,我们应该做账? 3.发票是2019年开的,如果可以这样操作,发票怎么办?需要作废,重新开吗?
老师好,我们对公汇货款了客户,结果客户开不了发票我们,他让他客户开票给我们,这样可以吗?
老师你好,我想问一下。我们付给B公司专利费用1万元,对方已给我们开具发票1万元。目前这个专利结案,结算的时候有2000元可以退款给我们。请问对方如果把2000元退款给我们,对方之前开的1万元发票怎么办?重新开吗?
老师你好!请问我们公司是小规模,对方是一般纳税人,对方开给我们的普票,现在要给折让,让我们申请红字发票给他们开红字发票给我们,可以这样吗
老师好,我们给对方付款3000,结果给我开了6000元的发票我,这样入账可以吗?普票,还是让他们从新开
老师装修费按几年摊销,台球俱乐部的固定资产按几年摊销
老师有发票和无发票的支出不分开摊销,我怎么查那些是有发票的摊销,那些是无发票的摊销啊
老师那前期装修的费用后面注册好税务开始营业再找装修公司开发票是不是可以摊销
老师如果装修前的费用摊销不了那不是交的所得税很高吗
老师,前期装修的所有费用都可以计入长期待摊费用吗?如果有些有发票,有些没有发票,这样的话是不是要把没有发票和有发票的分开摊销,因为没有发票的不能税前抵扣,具体怎么操作啊,感觉好乱,是不是汇算是按摊销了的无票调增,不是按没摊销前的调增
老师,比如前期股东一起集资装修店面,也没有做账,后期开始营业才登记营业执照和注册税务才做账这样的话前期的装修费用是不是没办法摊销
老师分红是不是不影响利润表,只影响资产负债表表
老师台球俱乐部以个体成立需要审计吗
老师,公司可以不开对公户用老板私户收款,以私户为核心做账吗
公司7月份成立,第三季度的季初资产总额,是0还是7月份的资产总额