你好 分红给股东是走的银行存款科目的呀 你分红是做的什么分录呀
分红后,资产负债表和利润表勾稽关系就对不上了,本期净利润应该等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数。差额就是分红的。我请教别人说让我做个利润分配表,还有一个疑问就是利润表应该怎么申报啊,按照正常申报吗,还是要把分红那里加上?
老师,股东中途支取了福利,我这边做的会计分录如下图,但是我期末资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额对不上,刚好差利润分配-股东分红这块,哪里出错了呢?
未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 ,老师我本年度使用了以前年度损益,然后导致报表这个等式不等了,但是检查也没有问题,资产负债表是平的!不知道哪里出问题了
老师,因为我22年12月有做分配利润,所以我的资产负债表上未分配利润期末减期初不等于利润表上的净利润 ,这个没有关系吧。我是小企业准则,因为一笔以前年度的支出发票入账,记了利润分配-未分配利润这个科目,所以对不上了,我不用调冷资产负债表的期初吧
我们有个公司没有业务,投资别的公司取得了分红,按理说计入投资收益吧,利润表里净利润也增加了对吧。但这些分红马上分给股东了,所以导致资产负债表里未分配利润期末-期初不等于利润表里的净利润,哪里做错了吗。
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
我公司租房,用新会计准则确认使用权资产怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老师想问一下,出口一批货物,因为是拼柜的,所以提单是一份总提单,然后因为已经到港了,货代表示无法提供分提单,那现在提单跟报关单有区别,这个有什么办法解决吗?
请教老师,资本弱化条款 是不是只要求关联方之间的借贷呢 非关联方不需要遵守呢,谢谢
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
公司怎么集中给没有做汇算个税的人做汇算的啊,在哪里操作的啊
老师,注销清税证明咋开具,具体步骤
叉车里面加的柴油计入什么科目
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
分红不是借应付股利,贷银行存款吗。上一步是借利润分配-应付股利,贷应付股利不是吗。
分录没问题的,这样分红了利润少了,对不上是正常的,因为分红了,但是你个税也要交