你好 分红给股东是走的银行存款科目的呀 你分红是做的什么分录呀
分红后,资产负债表和利润表勾稽关系就对不上了,本期净利润应该等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数。差额就是分红的。我请教别人说让我做个利润分配表,还有一个疑问就是利润表应该怎么申报啊,按照正常申报吗,还是要把分红那里加上?
老师,股东中途支取了福利,我这边做的会计分录如下图,但是我期末资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额对不上,刚好差利润分配-股东分红这块,哪里出错了呢?
未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 ,老师我本年度使用了以前年度损益,然后导致报表这个等式不等了,但是检查也没有问题,资产负债表是平的!不知道哪里出问题了
老师,因为我22年12月有做分配利润,所以我的资产负债表上未分配利润期末减期初不等于利润表上的净利润 ,这个没有关系吧。我是小企业准则,因为一笔以前年度的支出发票入账,记了利润分配-未分配利润这个科目,所以对不上了,我不用调冷资产负债表的期初吧
我们有个公司没有业务,投资别的公司取得了分红,按理说计入投资收益吧,利润表里净利润也增加了对吧。但这些分红马上分给股东了,所以导致资产负债表里未分配利润期末-期初不等于利润表里的净利润,哪里做错了吗。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
分红不是借应付股利,贷银行存款吗。上一步是借利润分配-应付股利,贷应付股利不是吗。
分录没问题的,这样分红了利润少了,对不上是正常的,因为分红了,但是你个税也要交