同学你好 有利润就要计提

年初利润分配未分配利润贷方余额20万元,当年实现净利润380万元,按10%提取法定盈余公积,宣告发放现金股利180万元。。年末资产负债表未分配利润金额是
老师好,提法定盈余公积金是按未分配利润的期末减年初余额提,还是按净利润的期末余额提呢?
甲公司年初未分配利润贷方余额为100万元,本年利润总额为400万元,本年所得税费用为150万元,按净利润的10%提取法定盈余公积,提取任意盈余公积12.5万元,向投资者分配利润12.5万元,该企业年末未分配利润余额为多少?
老师,提取法定盈余公积是按什么提取的,假设今年净利润为10万,年初未分配利润是20万,盈余公积计提基数是10万还是30万呢
23年6月补计提了22年的法定盈余公积,导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额,差额就是补22年法定盈余公积的数额,23年12月要计提23年的法定盈余公积,是否会导致两张表差额更大?年底应该怎么处理调整?分录怎么写?
老师,给员工上社保不申报个税可以么?
老师你好 项目设备调试服务合同开几个点的发票
请问老师,我酒店业务场景为:已支付***供应商装修材料款118994.63元,已取得发票10361.03元,会计分录为 借:预付账款-***供应商 118994.63元 贷:银行存款-***银行基本户 118994.63元 取到发票的部分: 借:在建工程-门店装修工程-墙地面工程 10361.03元 贷:预付账款-***供应商 10361.03元 上述分录对不对?只做内账用。可以不做暂估不?因为做暂估我有点搞坨不清
老师你好问下,有笔分录有点疑问 借 库存现金20000 贷 预收款客户20000 借 其他应收款~熊老师 贷 库存现金 ~熊老师 这个时候发现里面的预收款客户错误了,怎么调,感觉调了也不对
最新的混凝土砼开票税率是什么
老师好,样品消耗的制造费用应该怎么记账合适?公司没有生产员工,车间设备就是做做样品,生产都是外发,以前我都记到制造费-辅料
过年公司在市场上购买的猪肉,加工香肠分发给员工,开的猪肉发票给员工,怎么写分录,需要交税嘛
老师,个体免征增值税税率可以选择0%嘛
老师,5月底新开的公司,这个月什么税都没有,都是零申报,那三方协议还用先开吗
我公司的商品销售出去被客户认定为不合格品,需要返工重修,我单位让供应商对金属制品加工返修,除了发票还需要提供什么单据。
不用弥补上一年度的亏损,直接按今年的净利润计提是吗
同学你好 对的 直接按今年的净利润计提