这个月。计提折旧就可以了。这个月也要报经营所得的个税。

公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师您好:我请教您一个问题,我这边有个公司一直没有收入,也没有正常经营都是零申报。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4个月,用这个公司的报了4个月的个税,每个月交60多元的个税,这些工资没有走公户,后来也没有做账,电子税务和年报那里都是没有报,这个后面需要怎么补救?
老师,您好,我司是个体户的,由于上个购买一台电脑9000元的,入了固定资产是没有发票的,那么这个月需要做什么账务处理吗?还有申报经营所得是正常申报吗?
老师,您好,对于个体户申报经营所得税年报 的,成本费用有一部分没有发票的需要怎么处理呢,还有购买了电脑固定资产按照每个月折旧额填成本费用栏还是全额填写呢
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
那么计提分录这样吗?借:管理费用-折旧费9000,贷:固定资产-累计折旧9000
申报经营所得税能不能直接算成本费用,因为个体户是没有汇算清缴的,所以以后做不了纳税调整
会计上还是按月折旧的,然后所得税填写时可以一次性扣除。
但是没有发票的喔
按月折旧要怎么计算昵
你好,没有发票和有发票的处理一样,只是没有发票汇算清缴纳税调整。
知道,但是个体户不是不用做汇算清缴的吗?
你好 查账的要做 核算的一般不用 有提示的
但是现在系统也没有提示要汇算清缴
你好 看上面回的 你是哪种对一下
是属于查账的,电子税务局申报缴纳税也没有显示汇算清缴,只有一项增值税申报
查证征收是需要做汇算清缴的,要是没开始就晚几天再看看。
还是说要在个人所得税系统查经营所得才有显示的,其他那些公司都已经在电子税务局体现出来了
你好,汇算清缴就在经营所得申报那个模块进去就看到了。
和你平时季度申报经营所得那个是一个地方报。
好的,那我直接一次性计提问题不大吧
您好,您把问题补充完整一下。
我说那么计提折旧借:管理费用-折旧费9000,贷:固定资产-累计折旧9000,就说这样一次性计提问题也不大吧
你好 这不对 账上按月折旧的 分录也不对 贷方是累计折旧
分录不这样写的话,就显示科目汇总表余额这样的喔,而且固定资产也是挂着账那里的
固定资产一直有余额,挂着是对的。
折旧的分录是借管理费用等待累计折旧。