你好,纳税调整 调整增加额
老师,公司11月份购进汽车不含税54万,政策规定可以一次性折旧进费用,账务处理会做,就是我12月份全部折旧完,问题一:报表有没有需要填的?(比如企业所得税报表中好像有个固定资产加速折旧,) 问题二:如果平常的报表不需要填,是不是第二年的汇算清缴要把这个固定资产一次性折旧填进去?是纳税调增吗?如果纳税调增了的话,还要补交企业所得税,这个政策也没啥意义,企业也没享受优惠。
老师,您好,我司是个体户的,由于上个购买一台电脑9000元的,入了固定资产是没有发票的,那么这个月需要做什么账务处理吗?还有申报经营所得是正常申报吗?
老师,您好,对于个体户申报经营所得税年报 的,成本费用有一部分没有发票的需要怎么处理呢,还有购买了电脑固定资产按照每个月折旧额填成本费用栏还是全额填写呢
老师,企业所得税季报加速折旧怎么填?我们23.12月购进的空调2万元。 24.3月做了账务处理 : 借 管理费用 折旧 2万 贷 累计折旧 2万 那我这个 季度企业所得税预缴申报表中固定资产加速表需要填写吗,因为账面折旧了2万,没有形成差异。 还需要填这个表吗?
老师,我们23年买的几辆车,全部发票已取得,在23年一季度做企业所得税申报时,做了固定资产一次性扣除,但是账务上还是按照每月折旧的,现在5月份做汇算清缴了,来了一部分成本费用发票,这一部分发票我要怎样记账?
老师,9月份报个税时,企业发的是7月的工资,8月的工资10月去发,7月的工资8月份报个税时已经报了,9月份该怎么报呀
咨询下:个人出租非住房,个税怎么计算?
老师,开票,项目信息维护怎么操作呀
老师,单位如果没有建筑工程资质的话,是不是不能对外开具工程服务类的发票呀?
老师,厂房置换交印花税是按含税价格还是不含税价格
老师,我们是小规模纳税人现在给物流公司开了专票,那么发票上的税额是不是就要拿去交税呀
出纳一个月提备用金多少算比较合理?
你好老师我们24年的第二季度显示多交税了 现在不想退税该怎么调整呢 账上要怎么调整呢
老师,个人的佣金要去税务局开发票,是几个点,缴纳个税什么呢,合同金额4万。
1.出口退税:公司目前全部外销。需要勾选16万的进项税额,才能全部退完税,现在只有14万进项税。所以这个月安排退还是下个月退划算?如果现在提交了退税,只用交这20000*0.05=1000的附加税吗,还用交什么税呢? 2.携程上面买的国外机票,在哪里开发票,能抵扣税额,应该怎么操作
固定资产的折旧都在成本费用里面。
好的,那么收入总额公式主营业业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益+补贴收入,是吗?
那么营业外支出能不能核算到成本费用栏,有滞纳金的情况要怎么处理呢
对的,填写到成本费用单独纳税调增。
滞纳金是填写成本费用哪一栏
你好其他支出里面的。
好的,这个购买电脑没有发票的,填写折旧费这栏,数据是填写剩余要折旧的金额吗?
这里是超过扣除比例的,不允许抵扣所得税的。
那老师是不是填这个,但是没有折旧费这一栏
你好,你固定资产有发票折旧可以税前扣除。
老师,就是没有发票,那填写折旧金额是不是在其他不允许扣除支出那一栏呀
你好,在成本费用里面填写这个收到了没有?
做的管理费用就在管理费用里面填写。
写,其他的不要填写,其他的不要填写。
成本费用填写到的了,按照每个月折旧金额做到管理费用的
好,那你就填写到管理费用,还有其他的问题吗?你填写那些纳税调增不就调增了,不抵扣了。
以为调增是增加你的费用,调增是增加你的利润呀。
是啊,我理解你的意思,但是当期发生的费用我已经直接填到相关费用去了,但是到现在都一直没有收到发票,那么不是说要做纳税调增吗,不是用管了,我现在就是有付款的电话费和网课费还有,购买一台电脑都没有发票的,那申报经营所得税年报怎么处理呢
这里的折旧费用里面填写
好的,这里是填写已经折旧的金额是吗,这样我其他两个没有收到发票要在哪一栏填写呢
你好,在其他里面填写。
老师,这个提示是什么意思,直接点是吗?
是的,它提示你在这里抵扣了6万。