你好,纳税调整 调整增加额

老师,您好,我司是个体户的,由于上个购买一台电脑9000元的,入了固定资产是没有发票的,那么这个月需要做什么账务处理吗?还有申报经营所得是正常申报吗?
老师,您好,对于个体户申报经营所得税年报 的,成本费用有一部分没有发票的需要怎么处理呢,还有购买了电脑固定资产按照每个月折旧额填成本费用栏还是全额填写呢
老师,企业所得税季报加速折旧怎么填?我们23.12月购进的空调2万元。 24.3月做了账务处理 : 借 管理费用 折旧 2万 贷 累计折旧 2万 那我这个 季度企业所得税预缴申报表中固定资产加速表需要填写吗,因为账面折旧了2万,没有形成差异。 还需要填这个表吗?
老师,我们23年买的几辆车,全部发票已取得,在23年一季度做企业所得税申报时,做了固定资产一次性扣除,但是账务上还是按照每月折旧的,现在5月份做汇算清缴了,来了一部分成本费用发票,这一部分发票我要怎样记账?
老师,我们23年买的几辆车,全部发票已取得,在23年一季度做企业所得税申报时,做了固定资产一次性扣除,但是账务上还是按照每月折旧的,现在5月份做汇算清缴了,我不想享受一次性折旧了,因为另外来了一部分成本费用发票所以23年利润是亏损,那这一部分发票我要怎样记账?
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
固定资产的折旧都在成本费用里面。
好的,那么收入总额公式主营业业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益+补贴收入,是吗?
那么营业外支出能不能核算到成本费用栏,有滞纳金的情况要怎么处理呢
对的,填写到成本费用单独纳税调增。
滞纳金是填写成本费用哪一栏
你好其他支出里面的。
好的,这个购买电脑没有发票的,填写折旧费这栏,数据是填写剩余要折旧的金额吗?
这里是超过扣除比例的,不允许抵扣所得税的。
那老师是不是填这个,但是没有折旧费这一栏
你好,你固定资产有发票折旧可以税前扣除。
老师,就是没有发票,那填写折旧金额是不是在其他不允许扣除支出那一栏呀
你好,在成本费用里面填写这个收到了没有?
做的管理费用就在管理费用里面填写。
写,其他的不要填写,其他的不要填写。
成本费用填写到的了,按照每个月折旧金额做到管理费用的
好,那你就填写到管理费用,还有其他的问题吗?你填写那些纳税调增不就调增了,不抵扣了。
以为调增是增加你的费用,调增是增加你的利润呀。
是啊,我理解你的意思,但是当期发生的费用我已经直接填到相关费用去了,但是到现在都一直没有收到发票,那么不是说要做纳税调增吗,不是用管了,我现在就是有付款的电话费和网课费还有,购买一台电脑都没有发票的,那申报经营所得税年报怎么处理呢
这里的折旧费用里面填写
好的,这里是填写已经折旧的金额是吗,这样我其他两个没有收到发票要在哪一栏填写呢
你好,在其他里面填写。
老师,这个提示是什么意思,直接点是吗?
是的,它提示你在这里抵扣了6万。