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老师您好,营业账簿印花税申报时,是按实收资本余额数作为纳税基数申报,还是按本年发生额作为基数?蟹蟹

2024-01-12 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 12:24

同学你好 这个是本所属期发生额

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快账用户3604 追问 2024-01-12 12:25

可是税管员让我按余额申报?我是否要与他理论一下?

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齐红老师 解答 2024-01-12 12:28

同学你好 之前投资的都报过了吗

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快账用户3604 追问 2024-01-12 12:32

肯定在之前年份报过

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齐红老师 解答 2024-01-12 12:36

那你这个就不能重复交 可以提出疑问 态度好一点

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同学你好 这个是本所属期发生额
2024-01-12
您好,1.当年我没有实收资本,资本公积,是的,认定了这个税金,就要申报 2.账本现在不用申报了,以前是5元/本 3.可以按次的
2024-01-11
是的,是直接0申报即可
2025-01-15
你好,按照正数计提 不能冲负数
2022-03-11
你好   借银行存款50万贷实收资本 50万      按50万缴纳印花税  
2021-01-08
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